增值稅1%。附加稅在增值稅額繳納0.12。 企業(yè)所得稅 按照230/1.01繳納2.5%。是銷售合同的話 按照合同金額0.3%印花稅

請(qǐng)問老師,個(gè)人稅局代開勞務(wù)發(fā)票,要繳納那些稅種?稅率分別是多少?
老師,私車公用,簽了租賃合同,涉及到哪些稅種,稅率分別是多少?
老師請(qǐng)問一下開采砂石的砂場(chǎng)需要交那些稅,稅率是多少?一般納稅人的
個(gè)人出租廠房給公司,個(gè)人要開具發(fā)票,要交些那些稅費(fèi),稅率分別是多少?
老師 ,砂石料公司230萬(wàn)合同開票,稅率是1%。要交多少稅?分別是那些稅種
公司基建期的第三方項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告計(jì)入在建工程嗎
老板說(shuō)要把某一。個(gè)業(yè)務(wù)的。收入。銀灰。做三個(gè)月分?jǐn)?。具體分錄應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理?
老師,我的這項(xiàng)目重復(fù)了,兩個(gè)現(xiàn)代服務(wù),需要改哪里?
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購(gòu)買商品的時(shí)候,平臺(tái)先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺(tái)再?gòu)纳碳屹~戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對(duì)用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺(tái)代付這個(gè)過(guò)程,那這個(gè)怎么做賬,是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計(jì)收入的時(shí)候已經(jīng)把這部分計(jì)入到收入了,平臺(tái)扣款的時(shí)候是沒有按每筆訂單扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要開多少成本票呀 比如我要開152000 6個(gè)點(diǎn)的專票出去 我要收多少成本票合適呢
年末凈資產(chǎn)減少300萬(wàn),是待攤費(fèi)用的280萬(wàn),可以向稅局直接說(shuō)是待攤掉的嗎
老師:計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用按年的話,什么時(shí)候計(jì)提,分錄怎么計(jì)?生產(chǎn)企業(yè)計(jì)提的標(biāo)準(zhǔn)是多少?
我開了3%的普票 金額7800元 并季度在30萬(wàn)免征范圍內(nèi) 需要繳納增值稅么
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購(gòu)買商品的時(shí)候,平臺(tái)先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺(tái)再?gòu)纳碳屹~戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對(duì)用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺(tái)代付這個(gè)過(guò)程,那這個(gè)怎么做賬,是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計(jì)收入的時(shí)候已經(jīng)把這部分計(jì)入到收入了
水利建設(shè)基金怎么做賬,要計(jì)提嗎


剛接上砂石料公司,上個(gè)月虧損60萬(wàn)
這個(gè)月這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該不會(huì)成虧損狀態(tài)吧
看你這個(gè)月的成本和費(fèi)用有多少了
增值稅是不是2.2772萬(wàn)元,附加稅2732.67元,印花稅6900元,所得稅5.69萬(wàn)元
230萬(wàn)元,收入就是227.72萬(wàn)元?
是的同學(xué) 如果你的成本費(fèi)用已經(jīng)掩蓋了收入。那么沒有所得稅
所得稅計(jì)算應(yīng)該是230萬(wàn)/1.01*25%吧
稅率是25%還是2.5%
你增值稅稅率1個(gè)點(diǎn)。說(shuō)明你是小規(guī)模納稅人。小微企業(yè)。有稅收優(yōu)惠 年應(yīng)納稅額小于100萬(wàn)。按照2.5%交所得額。100-300之間 5%所得額