作為第三方勞務(wù)公司,您需要為中鐵十八局代發(fā)工資、代扣個(gè)稅、代交社保,并掙取幾十的中間費(fèi)用。以下是您公司的賬務(wù)處理流程: 1. 收到對方發(fā)過來的工資和社保還有增值稅附加稅 當(dāng)您收到這些款項(xiàng)時(shí),您可以按照以下方式進(jìn)行記賬: ● 工資:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-中鐵十八局 ● 社保:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-中鐵十八局 ● 增值稅附加稅:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)您收到中鐵十八局發(fā)來的工資和社保后,您需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。您可以按照以下方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn): ● 工資結(jié)轉(zhuǎn):借:其他應(yīng)付款-中鐵十八局,貸:銀行存款 ● 社保結(jié)轉(zhuǎn):借:其他應(yīng)付款-中鐵十八局,貸:銀行存款 3. 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅附加稅 當(dāng)您收到中鐵十八局發(fā)來的增值稅附加稅后,您需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。您可以按照以下方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn): ● 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅,貸:銀行存款 4. 掙取中間費(fèi)用 當(dāng)您收到中鐵十八局發(fā)來的中間費(fèi)用時(shí),您可以按照以下方式進(jìn)行記賬: ● 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入-中間費(fèi)用 5. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)您收到中鐵十八局發(fā)來的中間費(fèi)用時(shí),您可以按照以下方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn): ● 借:其他業(yè)務(wù)成本-中間費(fèi)用,貸:銀行存款
老師,我有這么一個(gè)問題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師,對于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!?。?/p>
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
您好老師!某自然人以個(gè)人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個(gè)人沒去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們。正常他得到工程款應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇?wù)局舉報(bào)他收到工程款但是沒交稅(勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅金和個(gè)人所得稅),稅務(wù)局對這種情況會(huì)怎么處罰?我們是否能通過舉報(bào)而得到相應(yīng)的勞務(wù)稅發(fā)票?
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
老師好!問一下,A跟B采購,B跟c采購,c跟A采購,中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
開出去的發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
這些必須先開票然后才給我們打款
同學(xué)你好 這個(gè)做收入就可以了
分錄怎么做
你看這個(gè)分錄怎么入賬
之前做的被稅務(wù)局盯上了,現(xiàn)在不知道怎么處理
這是你們收到的發(fā)票嗎
開出去的
這個(gè)做收入就可以呀 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)