預(yù)付明年的展會(huì)費(fèi)應(yīng)該做預(yù)付賬款科目。 預(yù)付賬款是指企業(yè)提前支付給供應(yīng)單位貨款的一種款項(xiàng),通常包括預(yù)付的貨款和購(gòu)貨定金,是企業(yè)的一種債權(quán)。 對(duì)于預(yù)付明年的展會(huì)費(fèi),因?yàn)轭A(yù)付展會(huì)費(fèi)用可以看作是對(duì)展會(huì)的預(yù)付款,未到展會(huì)時(shí)間時(shí)無(wú)法確定參展效果,將其計(jì)入預(yù)付賬款科目中,有利于對(duì)展會(huì)費(fèi)用的管理和控制
老師 之前預(yù)付安裝費(fèi)做 借:銷售 費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付-安裝費(fèi) 現(xiàn)在收到發(fā)票是不是做 借:其他應(yīng)付款-安裝費(fèi) 貸 :其他應(yīng)付款-A公司?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
年底預(yù)提費(fèi)用和年終獎(jiǎng)。預(yù)提費(fèi)用和付款,都是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。預(yù)提年終獎(jiǎng)怎么做分錄?借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)付職工薪酬科目?
預(yù)付明年的展會(huì)費(fèi),是做預(yù)付費(fèi)用(考慮是否會(huì)合并到應(yīng)付的借方),還是做其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù),因?yàn)橘M(fèi)用類,是做其他應(yīng)付款的,不應(yīng)該做應(yīng)付賬款嘛
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
那當(dāng)明年發(fā)生這筆費(fèi)用的時(shí)候,剩下的尾款,是掛其他應(yīng)付吧,因?yàn)橘M(fèi)用類,不適合掛應(yīng)付賬款的
同學(xué)你好 掛往來(lái)科目就可以了