對(duì)的,是負(fù)數(shù)。這個(gè)情況先在電子稅務(wù)局申報(bào),看看能不能申報(bào)上,不能申報(bào)就得去
我們租賃收入,8月確認(rèn)一筆未開票收入是跨年的,沒(méi)有開具發(fā)票,9月開具了,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,這樣造成增值稅申報(bào)表附表一未開票收入為負(fù)數(shù),稅額為為負(fù)數(shù),1這樣有沒(méi)有關(guān)系嗎? 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開票 客戶說(shuō)等到下個(gè)月一起開 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開票收入等下個(gè)月開了票啦 把這個(gè)月的未開票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
請(qǐng)問(wèn),按工程進(jìn)度結(jié)算確認(rèn)收入,但是沒(méi)有開發(fā)票而是每個(gè)月確認(rèn)了無(wú)票收入,到了年底一起開發(fā)票,再把前面月份的無(wú)票紅沖了,這樣操作(對(duì)于無(wú)票的紅沖)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司這個(gè)月因疫情原因沒(méi)法開發(fā)票就確認(rèn)的未開發(fā)票收入,待下個(gè)月開了對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票,這樣我下個(gè)月申報(bào)表收入怎么確認(rèn)?
老師,我有這樣一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,公司的留底退稅退不了,稅務(wù)要求先行確認(rèn)收入,報(bào)無(wú)票收入把留底消耗掉,以后再開票時(shí)再把無(wú)票收入報(bào)負(fù)數(shù)沖,這個(gè)可以的嗎?
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會(huì)計(jì)沒(méi)有折舊表,我也不知道是哪年購(gòu)入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒(méi)算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬(wàn),會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價(jià)值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn),正常業(yè)務(wù)操。
正常業(yè)務(wù)操作的哦哦
好的,謝謝老師
客氣期待你的好評(píng)哦