直接按我接手的科目余額表報就行的

老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)有個出口客戶月末沒調(diào)匯。這個客戶是預收賬款。還沒有發(fā)貨的。我計科目還是通過應收賬款。可以補分錄嗎?
生產(chǎn)線上的員工,考電工證的費用,公司支付,計入什么費用?
老師,公司2021年虧損,一直到2025年還沒有補虧完,是不是2027年就不能享受補虧了,只能到2026年
11月份更正第三季度收入,累計會超過500萬,幾月份升為一般納稅人?
由于ERP系統(tǒng)單據(jù)日期原因,導致當期生成【利潤報表】營業(yè)收入為4百多萬,營業(yè)成本為7百多萬,我們財務說不去反賬重新做。那么我的請問允許這樣操作的嗎?還是說下月有什么補救的方法?如果不允許,請老師講解下。
老師早上好,購辦公桌2300元,直接費用還是入固定資產(chǎn)
報房產(chǎn)稅 部分從價 部分從租 計算面積是按 建筑面積 還是按占地面積
我們公司有個銷售平臺,有一個虛擬幣充值,充10000送3000,充5000送1000,充3000送500,意思是充10000元充虛擬幣13000,充5000元充虛擬幣6000,充3000元充虛擬幣3500,這個我怎么做賬?
裝修款合同金額570萬,已付款362萬,發(fā)票收到130萬,會計分錄怎么做?
費用怎么計提啊,要找誰拿單據(jù)啊
財報上的年初數(shù)據(jù)我也改了?
你這個是沒有必要修改的
老師,麻煩解釋哈重分類好嗎?不是太懂 謝謝
我的理解就是比如說預收賬款是負數(shù),就調(diào)整到應收賬款里面,調(diào)整一些負數(shù)科目
重分粉只有有這兩個科目變動,不會有其他哈。
對,其他的也會涉及到,一般就是實際到負數(shù)的科目
因為前面的數(shù)據(jù)不對,我現(xiàn)在利潤表也不對啊,營業(yè)收的期初也不同,我這怎么報???
這個你現(xiàn)在做賬了嗎?
全的余額表和報表不同。
這種情況,你這個只能是先申報,然后慢慢調(diào)整
做了的,在報財報才發(fā)現(xiàn)以前的數(shù)據(jù)不對
那你就只能先申報了,然后后期再調(diào)整
我按我的表申報嗎?
對,按照你做完的申報