把沒有票的成本分錄紅沖,再做一個(gè)發(fā)票金額的成本就行了。
工程最后有增加項(xiàng),工程總價(jià)和成本都有加。那我怎么計(jì)算完工百分比?之前已經(jīng)做個(gè)結(jié)算和確認(rèn)收入,按照之前的造價(jià),現(xiàn)在怎么計(jì)算確認(rèn)收入?
建筑企業(yè),之前多確認(rèn)收入了,工程已完工,現(xiàn)在還有成本沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么做賬?
老師請教一個(gè)問題,工程已經(jīng)完工,只按銷售款百分之80%開票,那我確認(rèn)成本如何確認(rèn),剩下20%的款2年后再開票再給,是完工就結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按開票收入時(shí)間來結(jié)轉(zhuǎn)成本?
請問老師,建筑工程的一個(gè)項(xiàng)目的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,后期又發(fā)生了成本,開進(jìn)來了成本發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
以前年度的發(fā)票少入0.1,已經(jīng)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在如何調(diào)整
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
就是發(fā)票金額,現(xiàn)在是沒有主營業(yè)務(wù)收入了,我怎么把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
你的意思這筆業(yè)務(wù)原來沒有入賬是嗎?
是的,現(xiàn)在才來的票
成本的分錄補(bǔ)上借工程施工合同,成本貸銀行存款等。 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工合同成本。