你看一下系統(tǒng)應(yīng)該是開(kāi)現(xiàn)在的??匆幌孪到y(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的是哪一種。

老師好,請(qǐng)問(wèn)在金蝶系統(tǒng)里直接修改科目名稱(chēng),現(xiàn)金改為庫(kù)存現(xiàn)金,可以這樣操作嗎,之前的數(shù)據(jù)會(huì)變動(dòng)嗎。 但是我去看之前的分錄,還是顯示的原名稱(chēng)。 我修改名稱(chēng)后想要調(diào)一個(gè)該科目的分錄,做負(fù)數(shù)分錄沖銷(xiāo),只能選修改后的名稱(chēng),問(wèn)題是這樣會(huì)兩個(gè)分錄相消嗎,科目名稱(chēng)不一樣
請(qǐng)問(wèn)我們之前開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票公司名稱(chēng)少了“上?!眱蓚€(gè)字但是客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開(kāi)??蛻?hù)開(kāi)了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷(xiāo)的發(fā)票上公司名稱(chēng)不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱(chēng)也跟需要沖銷(xiāo)的發(fā)票上不一致,這個(gè)怎么辦,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。
我上個(gè)月有張專(zhuān)票開(kāi)給客戶(hù)的抬頭名稱(chēng)錯(cuò)了一個(gè)字 客戶(hù)那邊應(yīng)該是抵扣了 所以他那邊紅沖了讓我這邊開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 但是他們那邊默認(rèn)的抬頭名稱(chēng)是現(xiàn)在正確的名稱(chēng) 負(fù)數(shù)發(fā)票就無(wú)法開(kāi)出跟之前開(kāi)錯(cuò)名稱(chēng)的發(fā)票一致,這種情況怎么處理
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有張發(fā)票的客戶(hù)名稱(chēng)有誤,現(xiàn)在要沖紅這個(gè)發(fā)票,沖紅時(shí)按錯(cuò)誤的客戶(hù)名稱(chēng)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票還是按正確的客戶(hù)名稱(chēng)開(kāi)負(fù)數(shù)?
對(duì)方公司匯了1筆款后,更改了名稱(chēng),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,抬頭是匯入賬戶(hù)(改前的名稱(chēng)),還是更改后的名稱(chēng)
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買(mǎi)家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷(xiāo)售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


跳出來(lái)之前的名稱(chēng)
也好,那就按照這個(gè)來(lái)開(kāi)就行。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。