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暫估入賬的會計分錄是怎么樣的?需要做進項稅的分錄嗎

2023-10-12 10:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 10:11

你好同學,不體現(xiàn)進項稅,借,庫存商品,貸,應付賬款-暫估

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你好同學,不體現(xiàn)進項稅,借,庫存商品,貸,應付賬款-暫估
2023-10-12
您好, 是說采購么, 202X05本月末從業(yè)務系統(tǒng)里導出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫存商品 進項稅 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” 全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。
2025-07-04
你好,這個是并沒有什么附件的
2024-01-09
你好,沖銷之前暫估的分錄, 重新根據(jù)發(fā)票 做一筆分錄 借:庫存商品/原材料 借:進項稅額 貸:應付賬款
2020-12-14
支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-07-14
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