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(1)接受出版社委托,由印刷廠自行購買紙張,印刷采用國際標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)編序并具有國內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào)的圖書、雜志,取得不含稅收入3770000元(適用稅率9%),開具增值稅專用發(fā)票。 (2)接受學(xué)校委托,由學(xué)校提供紙張,印刷信紙、信封、會(huì)議記錄本和練習(xí)本。向?qū)W校收取含稅印刷費(fèi)506551.72元(適用稅率13%),開具普通發(fā)票。 (3)接受個(gè)人委托,由印刷廠提供紙張,印刷雜志,收到現(xiàn)金1000元,未開具發(fā)票(適用稅率9%)。 (4)當(dāng)月購買墨盒、紙張,取得13%增值稅專用發(fā)票3張,注明不含稅價(jià)2431000元,購進(jìn)貨物以及銷售貨物支付不含稅運(yùn)費(fèi)20000元,取得增值稅一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票1張。 (5)10月09日,首次購入增值稅稅控開票系統(tǒng)一套,含稅單價(jià)980元,取得增值稅專用發(fā)票1張。 (6)月末由于管理不善,致使倉庫的原材料-黃色油墨損壞無法使用,賬面成本5700元(已抵扣13%進(jìn)項(xiàng)稅額),填寫報(bào)廢單,經(jīng)單位

2023-10-12 09:19
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-12 09:25

你好,這個(gè)具體什么問題的

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你好,這個(gè)具體什么問題的
2023-10-12
你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額=40000*13%=5200 銷項(xiàng)稅額=100000*9%=9000 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額=4520/1.13*13%=520 業(yè)務(wù)3(5000*12+1130/1.13)*13%=7930 業(yè)務(wù)4 銷項(xiàng)稅額3390/1.13*13%=390 業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)20000*13%+1000*9%=2690 業(yè)務(wù)6 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30000*13%=3900 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額:5200+2690-3900=3990(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額:9000+520+7930+390=17840 3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅:17840-3990=13850
2022-03-28
你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額=40000*13%=5200 銷項(xiàng)稅額=100000*9%=9000
2022-03-28
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-06-02
1借原材料124000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3960 貸銀行存款127960
2022-12-13
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