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1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50000元,支付加工費16000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當月銷售40個標準箱,每標準條調(diào)撥價25元(每標準箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標準條)。1、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙的銷售收入2、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應繳納的增值稅3、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應繳納的消費稅及當月實際繳納的消費稅
3.某卷煙廠銷售卷煙20標準箱(50000支/箱),每箱20000元(調(diào)撥價80元/條),價款400000元(不含增值稅),不退包裝物,采取托收承付結(jié)算方式,貨物已發(fā)出并辦好托收手續(xù)。(甲類卷煙稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙稅率為36%加0.003元/支)要求:計算該卷煙廠應納消費稅額。
5、某卷煙廠2009年3月生產(chǎn)銷售10箱某一牌號卷煙,每標準條(200支)的計稅銷售價格為80元。試計算該卷煙廠3月份實際交納多少卷煙消費稅?備注:每大箱為50000支。(假設消費稅稅率為稅率為56%,0.003元每支)
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50 000元,支付加工費 16 000 元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當月銷售40個標準箱,每標準務條調(diào)撥價25元(每標準箱的卷煙數(shù)量為 50000 支,換算為250 標準條)。 要求: ; (1)計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙的銷售收入 (2)計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應繳納的增增值稅; (3)計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應繳納的消消費稅及當月實際繳納的消費稅。
甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一股納稅人,本年1月按60元/標準條的調(diào)撥價(不含增值稅)銷售60標淮箱A牌號卷煙給乙卷煙批發(fā)企業(yè),開具給乙卷煙批發(fā)企業(yè)增值稅專用發(fā)票,甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)銷售的60標準箱A牌號卷煙成本為400000元。該批卷煙己發(fā)出,款項尚末收到。該卷煙發(fā)出時,控制杈轉(zhuǎn)移給乙卷煙批發(fā)企業(yè)。乙卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其取得的增值稅專用發(fā)票本月可以抵扣。乙卷煙批發(fā)企業(yè)本年2月將上月購入的60標準箱A牌號卷煙對外全部批發(fā)銷售,其中批發(fā)給另一卷煙批發(fā)企業(yè)40箱,零售煙草專賣店15箱,零售商店5箱,每箱不含稅批發(fā)價均為20000元,1標準箱=250標準條,1標準條=200支。該卷煙品經(jīng)發(fā)出,款項收訖存入銀行。該批卷煙發(fā)出時,其控制極由乙卷煙批發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)移給客戶。卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)稅率:甲類卷煙,即每標準條調(diào)撥價70元,(不含增值稅)以上《含70元》的卷煙,稅率為56%。乙類卷煙,即每標準條調(diào)撥價70元《不含增值稅》以下的卷煙,稅率為36%。卷煙的從量稅稅率為0.003元/支。煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅稅率為11%,從量稅稅率為0.05元/支計算甲和乙的增值稅和消費稅并寫分錄
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
你好!小規(guī)模銷售固定資產(chǎn)資產(chǎn)稅率按2%開具嗎?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費,人員勞務費用,這些怎么辦了
老師,申報增值稅申報表的時候,勾選了進項稅額,需要做賬務處理嗎,怎么做呢
老板想把公司錢轉(zhuǎn)自己賬戶,有什么合理合法的辦法少交個人所得稅
你好,企業(yè)為員工購買了社保,企業(yè)為員工支付社保報銷后費用,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎,可以的話這筆醫(yī)藥費計入什么費用啊~
1老板的車租給公司使用,老板沒發(fā)票怎么辦,會計分錄是什么? 2公司的錢給公司買車有哪些好處。
我想咨詢固定資產(chǎn)的問題 比如我買了一個固定資產(chǎn)120萬提10年折舊一年提12萬 一個月提1萬 ,本年已經(jīng)提12萬,然后我選擇在會算清繳一次扣除剩下部分108元。 問題一:108需要在會計上做會計分錄嗎? 問題二:108以后年度還做會計分錄每年還能提12萬 借:管理費用 貸:累計折舊 這12萬還在季度企業(yè)所得稅中費用體現(xiàn)嗎?季度利潤表還體現(xiàn)在管理費用嗎?如果體現(xiàn)是不是在次年匯算中還需要調(diào)增? 季度資產(chǎn)負債表還體現(xiàn)嗎? 問題三:比如買了個電腦計入10000萬我當月直接計入管理費用,這樣做對嗎?還需要編輯企業(yè)所得稅中的固定資產(chǎn)表吧!對年度匯算清繳有影響吧,費用認可不?