這個是你們的收入是吧?要是有收入籌建期就結(jié)束了。計入收入。
出口退稅發(fā)票進項去年12月收到的,在今年1月份做的退稅勾選抵扣,這項發(fā)票需要怎么做賬,是做到去年還是今年
機械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1還是3,為啥有的開的是3%的稅率
3月的房租,5月才交,但是物業(yè)4月就把3月的發(fā)票開了,進項稅在4月就抵了進項稅額已經(jīng)抵了,但是我?guī)ど巷@示有這個,怎么做帳去抵銷
老師好,員工改名字了,我們需要在個稅系統(tǒng)里面給他改一下嗎
固定資產(chǎn)清理科目的期末借方余額,在列報時,是較少固定資產(chǎn)項目還是增加固定資產(chǎn)項目呀?
老師,你好,建筑工程公司給員工提供了食堂用餐,費用是一個人先墊付,月底統(tǒng)計好用餐人數(shù)后,款項報銷,沒有發(fā)票,這個要怎么處理入賬
一般納稅人固定資產(chǎn)計提折舊的凈殘值率為多少合適呢?
企業(yè)虛開發(fā)票,賬面的應(yīng)收賬款無法收回,這筆業(yè)務(wù)如何做?
老師收到科技型入庫獎勵是計入其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢
匯算清繳A100000里第6行研發(fā)費用是取A104000表里哪個數(shù)據(jù)?
都還沒有開始建,只是在平場地,人家倒點廢渣的錢
就是相當(dāng)于賣廢品唄,是這個意思吧。
也不是廢品,籌建期間可以用營業(yè)外收入嗎?我直接沖抵開辦費是不是要合理點,老師
那你有收入就正常確認(rèn)收入,籌建期就結(jié)束了。
這個太不人性化了吧,我都沒有建的,場地都沒有平出來,就籌建結(jié)束了
一般就是這樣規(guī)定的,你認(rèn)為不合理也可以和你的專管員溝通一下。
呵呵,好嘛,謝謝老師。我還是沖開辦費吧,規(guī)定是這么規(guī)定的,所以我做的時候也糾結(jié)。但是因為這兩三千的收入就說籌建期結(jié)束了,還是有點不能認(rèn)同。再說也不是我們賣廢品,也不是做其他的租賃有的
老師是建議你做正規(guī)的處理。
謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。