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(6)售出產(chǎn)品一批,價款180萬元,增值稅23.4萬元,款項已經(jīng)收妥入賬。(7)生產(chǎn)車間報廢設備一臺,原價50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設備清理完畢。(8)用銀行存款償還短期借款本金80萬元及利息4萬元。(9)提取現(xiàn)金80萬元,當日支付職工工資。(10)期末進行工資分配,其中生產(chǎn)人員70萬元,車間管理人員3萬元,廠部管理人員7萬元。(11)提取應付福利費11.2萬元,其中生產(chǎn)人員9.8萬元,車間管理人員0.42元,廠部管理人員0.98元。(12)生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料140萬元。請問會計分錄怎么寫

2023-10-10 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-10 09:03

6借銀行存款203.4 貸主營業(yè)務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:04

7借固定資產(chǎn)清理2 累計折舊48 貸固定資產(chǎn)50 借固定資產(chǎn)清理0.1 貸銀行存款0.1 借銀行存款0.2 貸固定資產(chǎn)清理0.2 借營業(yè)外支出1.8 貸固定資產(chǎn)清理1.8

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:05

8借短期借款80 應付利息4 貸銀行存款84

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:05

9借庫存現(xiàn)金80 貸銀行存款80 借應付職工薪酬80 貸庫存現(xiàn)金80

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:06

10借生產(chǎn)成本70 制造費用3 管理費用7 貸應付職工薪酬80

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:06

11借生產(chǎn)成本9.8 制造費用0.42 管理費用0.98 貸應付職工薪酬應付福利費11.2

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齊紅老師 解答 2023-10-10 09:06

12借生產(chǎn)成本140 貸原材料140

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6借銀行存款203.4 貸主營業(yè)務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4
2023-10-10
您好 (7)生產(chǎn)車間報廢設備一臺,原價50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設備清理完畢。 借:固定資產(chǎn)清理20000 借:累計折舊480000 貸:固定資產(chǎn)500000 借:固定資產(chǎn)清理 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000 借:營業(yè)外支出19000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000%2B1000-2000=19000 (8)用銀行存款償還短期借款本金80萬元及利息4萬元。 借:財務費用 40000 借:短期借款 800000 貸:銀行存款 840000 (9)提取現(xiàn)金80萬元,當日支付職工工資。 借:庫存現(xiàn)金 800000 貸:銀行存款 800000 借:應付職工薪酬 800000 貸:庫存現(xiàn)金 800000 (10)期末進行工資分配,其中生產(chǎn)人員70萬元,車間管理人員3萬元,廠部管理人員7萬元。 借:生產(chǎn)成本 700000 借:制造費用 30000 借:管理費用 70000 貸:應付職工薪酬 800000 (11)提取應付福利費11.2萬元,其中生產(chǎn)人員9.8萬元,車間管理人員0.42元,廠部管理人員0.98元。 借:生產(chǎn)成本 98000 借:制造費用 4200 借:管理費用 9800 貸:應付職工薪酬 112000 (12)生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料140萬元。 借:生產(chǎn)成本 1400000 貸:原材料 1400000
2023-10-10
同學, 你好,計算當中。
2022-10-12
你好,(1)購入原材料一批,價款50萬元,增值稅6.5萬元,貨款已付,材料驗收入庫。 借原材料50 應交稅費--增-進6.5, 貸銀行存款56.5
2022-10-16
同學, 你好,計算當中,
2022-10-12
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