你好 實(shí)際銷售給他的做無票收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 和開票系統(tǒng)不一致沒關(guān)系

我上個(gè)月收到客戶的訂金直接轉(zhuǎn)賬公賬的,上月未開發(fā)票但是我已經(jīng)按上個(gè)月的開票金額結(jié)轉(zhuǎn)收入,這個(gè)月客戶要退訂金,車款已經(jīng)從公賬退回去了,上月的預(yù)收是無余額的,現(xiàn)在要怎么做賬呢
請(qǐng)問老師,公司上個(gè)月做了筆業(yè)務(wù),款付了,貨收到,但是發(fā)票沒有開具,做了分錄 借,庫存商品 貸,銀行存款 本月客戶告知本公司由于散戶暫不給開具發(fā)票 這筆業(yè)務(wù)之后還如何記賬報(bào)稅
上月開的發(fā)票,做了主營業(yè)務(wù)收入,但是這個(gè)月才收到的貨款,要怎么記賬?是不是在本月還需要做一次開具發(fā)票的科目來平衡這筆收入?
老師您好,我們是一般納稅人,上個(gè)月有個(gè)客戶用個(gè)人賬戶往我們公戶打款買商品沒開票,我做的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款—個(gè)人,貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后這個(gè)月客戶又要求補(bǔ)開普票,那我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
本月開具發(fā)票沒有鋼七小這個(gè)客戶,但是收到了這個(gè)客戶銀行打款回單,那還要做賬嗎?現(xiàn)在當(dāng)月開票總額和賬上主營業(yè)務(wù)收入對(duì)不上
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

