同學(xué)您好,是的,服裝制造企業(yè)跟一般的制造企業(yè)的賬務(wù)處理是一樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買(mǎi)一個(gè)二十多萬(wàn)的車(chē),增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請(qǐng)問(wèn)原材料還剩多少?zèng)]有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒(méi)有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來(lái),要么用其他票據(jù)抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營(yíng)業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請(qǐng)問(wèn)這兩筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該填寫(xiě)在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
好的 謝謝
不客氣同學(xué),很高興為您解答
比如我 7 月所屬期認(rèn)證抵扣了業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票已經(jīng)申報(bào)了,增值稅也交了,那我現(xiàn)在報(bào) 9 月份增值稅的時(shí)候可否轉(zhuǎn)出 7 月份進(jìn)項(xiàng)稅?
同學(xué)您好,可以的,可以在9月的所屬期轉(zhuǎn)出
那比如企業(yè)買(mǎi)了車(chē),小規(guī)模公司,按買(mǎi)賣(mài)合同交印花稅的話是按含稅價(jià)還是不含稅交印花稅,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)也是按發(fā)票含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交印花稅呢
同學(xué)您好,理論上是按照合同的金額,和同是含稅,就按照含稅,合同是不含稅,就按照不含稅,但現(xiàn)實(shí)中,很多省份并不嚴(yán)格執(zhí)行,會(huì)按照發(fā)票金額*優(yōu)惠比例*稅率,所以您需要看您自己的省份是什么政策
啊 這 平時(shí)實(shí)操中我們都默認(rèn)按不含稅價(jià)格申報(bào)印花稅 但是買(mǎi)車(chē)這個(gè)我不太確定有沒(méi)有嚴(yán)格要求是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià),那保險(xiǎn)起見(jiàn)的話,老師有什么建議按哪個(gè)金額申報(bào)印花稅嘛
同學(xué)您好,我們省份是按照發(fā)票金額*優(yōu)惠比例*稅率的,您如果弄不清,最省事的就是按照發(fā)票金額*稅率,一般印花稅基本不會(huì)被稽查,
你說(shuō)的發(fā)票金額,是指票面含稅金額稅率是指印花稅的稅率么,還是發(fā)票金額(不含稅價(jià)格)*稅率(增值稅稅率),哪種意思沒(méi)搞明白
發(fā)票金額,是指票面含稅金額*印花稅率
好的 明白了 意思就是按最省事的方式申報(bào) 用含稅價(jià)去申報(bào)印花稅
是的同學(xué),是這個(gè)意思