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1.某小企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)開出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王靜出差,借支差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。(3)收到天蘭公司交來的轉賬支票50000元,用以歸還上月所欠貨款,已存銀行。(4)向長江企業(yè)采購A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅稅額1300元,企業(yè)采用匯兌結算方式將11300元款項付給長江企業(yè)。A材料已驗收入庫。(5)企業(yè)開出轉賬支票歸還前欠太行公司貨款20000元。(6)職工王靜出差回來報銷差旅費,原借支1500元,實報銷1650元,差額150元用現(xiàn)金補付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)企業(yè)在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,由出納員陳紅賠償,從下月工資中扣除。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分錄。

2023-10-08 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-08 19:18

借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款1000, 借其他應收款王靜 貸庫存現(xiàn)金1500, 借銀行存款,貸應收賬款5萬 借原材料A材料1萬, 應交稅費應交增值稅進項1300, 其他貨幣資金11300 借應付賬款太行貸銀行放款2萬

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-08 19:19

借銷售費用差旅費1650, 貸其他應收款1500, 庫存現(xiàn)金1500

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-08 19:19

借銀行 貸庫存現(xiàn)金1800, 借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存現(xiàn)金200, 借其他應收款,貸待處理財產(chǎn)損益。

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你好 借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000 借其他應收款1500 貸庫存現(xiàn)金1500
2023-10-08
你好 借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000 借其他應收款1500 貸庫存現(xiàn)金1500
2023-10-08
你好 1,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 3,借:銀行存款,貸:應收賬款 4,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5,借:應付賬款,貸:銀行存款 6,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,其他應收款 7,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金 8,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損益
2023-10-08
借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款1000, 借其他應收款王靜 貸庫存現(xiàn)金1500, 借銀行存款,貸應收賬款5萬 借原材料A材料1萬, 應交稅費應交增值稅進項1300, 其他貨幣資金11300 借應付賬款太行貸銀行放款2萬
2023-10-08
學員你好,分錄如下 借:庫存現(xiàn)金1000 貸:銀行存款1000 借:其他應收款1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 借:銀行存款50000 貸:應收賬款50000 借:原材料100000應交稅費-增值稅-進項稅額13000 貸:銀行存款113000 借:應付賬款20000 貸:銀行存款20000 借:管理費用1600應交稅費-增值稅-進項稅額50貸:其他應收款1500庫存現(xiàn)金150 借:銀行存款1800貸:庫存現(xiàn)金1800 借:待處理財產(chǎn)損益200 貸:庫存現(xiàn)金200
2022-12-05
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