當您與客戶簽訂勞務合同時,您可以使用應付賬款科目來記錄您應該向?qū)Ψ街Ц兜目铐棥T谀磥?,這應該是與您已經(jīng)提供的鋼結(jié)構(gòu)服務的應收賬款相對應的負債。 當您收到客戶的勞務發(fā)票時,您可以將發(fā)票金額記入應付賬款借方,以減少您的負債。然后,當您向客戶付款時,您可以將應付賬款貸方以平衡您的應付賬款和實際支付款項。 不需要設立其他應付款科目,因為應付賬款可以涵蓋您對客戶提供勞務的負債。在會計處理中,當你與一家客戶既有鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務又有勞務服務業(yè)務時,通常需要設立兩個不同的負債科目來分別記錄這兩種業(yè)務。 對于鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務的應收賬款,你已經(jīng)設立了這個科目,現(xiàn)在需要針對勞務合同設立一個新的科目來記錄應付款項。這個新的科目可以是“其他應付款”或者“應付賬款”,具體選擇哪個科目取決于你們公司會計制度的規(guī)定。 如果你選擇設立“其他應付款”科目,那么在記錄勞務合同相關(guān)的應付款項時,你應該這樣做: 借:勞務成本 貸:其他應付款 當你支付款項給對方時: 借:其他應付款 貸:銀行存款 如果你選擇設立“應付賬款”科目,那么在記錄勞務合同相關(guān)的應付款項時,你應該這樣做: 借:勞務成本 貸:應付賬款 當你支付款項給對方時: 借:應付賬款 貸:銀行存款
老師,我們單位4月份包了一個工程項目,其中有三個人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個人的工資我怎么記賬呢?算臨時工,一個人10000,一個人是1800,還有一個是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產(chǎn)不折舊,往來混亂,很多發(fā)票沒有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,審計讓把這類賬踢出來,各類問題很多,這類公司能去嗎?說說看法
如果汽車車牌,我打算計入無形資產(chǎn),那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應該是23年攤銷的費用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個貨物是做免稅,還是做內(nèi)銷啊
老師請問有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應付工資賬載金額和實際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補 借管理費用_福利費貸應付工資 借應付工資貸銀行存款,這部分報了個稅了也出現(xiàn)在應付工資明細賬里
老師,您好,請問一下我們公司要繳納殘保金,那我申報殘保金的工資總額是單獨的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報工資就行了???
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開專票撒,如果供應商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個分公司,怎么做年報,平時都是報個稅和季報,沒業(yè)務,平時都是O
老師之前給他們家做鋼結(jié)構(gòu),設了應收賬款的
老師你好請問我有一家客戶在我們家做鋼結(jié)構(gòu),我做到應收賬款科目,現(xiàn)在他家又跟我們簽了一個勞務合同,給我們做勞務,我們付款給對方,我要不要設其他應付款科目或者應付賬款科目做賬
那你就用應收賬款哦
我支付勞務費時,借:應收貸銀行,也可以吧
同學你好 這個可以的