你好,勞務(wù)款一般是人工費(fèi)。

老師,您好,我們是建筑企業(yè),收到的勞務(wù)服務(wù)公司開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是“勞務(wù)費(fèi)”,會(huì)計(jì)分錄,計(jì)入“工程施工-合同成本-人工費(fèi)”還是“工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)”?
老師,對(duì)方給我們開(kāi)的勞務(wù)費(fèi),我們是建筑公司,入賬工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)嗎
老師我們建筑勞務(wù)公司,發(fā)放農(nóng)民工工資是計(jì)到工程施工-勞務(wù)費(fèi)?后期轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是計(jì)入勞務(wù)成本-民工工資,后期轉(zhuǎn)成本?
請(qǐng)問(wèn)建筑施工單位支付各項(xiàng)分包款怎么做會(huì)計(jì)分錄?勞務(wù)分包是進(jìn)勞務(wù)成本還是工程施工-合同成本-人工費(fèi)?勞務(wù)成本科目什么情況下使用?
老師請(qǐng)問(wèn):我是建筑公司收到勞務(wù)費(fèi)成本發(fā)票,可以計(jì):借 工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi),貸 應(yīng)付賬款 嗎?
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)。現(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


人工費(fèi)是可以理解為工資嗎?(我們目前就分了三大類(lèi):材料、工資、費(fèi)用)
人工費(fèi),你要是找個(gè)人做的就是工資。要是分包出去的,那還包括人對(duì)方的工資啊,利潤(rùn)呢,零星材料都在內(nèi)的。
是分包出去了。那我現(xiàn)在應(yīng)該記入哪個(gè)明細(xì)科目呢?發(fā)票上就是寫(xiě)“工程服務(wù)”
我們現(xiàn)在明細(xì)科目就是分了三大類(lèi):材料、人工、費(fèi)用。這個(gè)發(fā)票上的內(nèi)容是”工程服務(wù)“,我就不知道應(yīng)該入哪個(gè)科目了~
明細(xì)科目,用分包款。
再請(qǐng)問(wèn):我們這種情況可以用差額計(jì)稅嗎?合同簽定的3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅
清包工人工費(fèi)的可以3%。
你上面說(shuō)的”明細(xì)科目,用分包款“是說(shuō)我應(yīng)該再增加一個(gè)分包款的明細(xì)科目嗎?
是的,增加一個(gè)這個(gè)明細(xì)科目就可以了。
好的,那我新增一個(gè)
再想詳細(xì)問(wèn)一下:我們這個(gè)分包的勞務(wù)項(xiàng)目在異地預(yù)繳稅款的時(shí)候能用差額計(jì)稅的方式預(yù)繳嗎?
可以的,可以差額計(jì)稅,預(yù)繳稅款。
按2%差額計(jì)稅在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳之后,回來(lái)在公司所在地再補(bǔ)繳剩下的1%嗎?
用產(chǎn)總的收入減去分包款的差額,再乘以3%預(yù)繳增值稅是這樣。
簡(jiǎn)易征收是按3%的稅率預(yù)交稅款。
我們當(dāng)月收到的總包的工程款減去當(dāng)月支付的勞務(wù)分包款之后乘以3%,這樣理解是嗎?
我記得看到過(guò)之前有個(gè)項(xiàng)目是按2%在異地預(yù)繳的稅款呢?
一般納稅人一般計(jì)稅按2%簡(jiǎn)易征收按3%,你那個(gè)公式是對(duì)的。
那就是說(shuō):如果合同是按一般計(jì)稅方式在異地預(yù)繳可以按減去分包款后的2%差額計(jì)稅;如果合同簽定是按簡(jiǎn)易計(jì)稅方式就應(yīng)該按減去分包款的3%計(jì)算稅款在異地預(yù)繳,我這樣理解對(duì)嗎?
你的理解是的,你的理解是正確的。
還有幾個(gè)小疑問(wèn):1、如果一般計(jì)稅方式,按2%在異地預(yù)繳了,回來(lái)在公司所在地還需要繳齊剩下的稅款嗎?2、前面說(shuō)的差額計(jì)稅的分包款——我們現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目在施工過(guò)程中,如果除了勞務(wù)分包外,還有幾個(gè)比較 小的費(fèi)用支付,即:進(jìn)場(chǎng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的電腦、工程末尾的一些測(cè)試等等、這些可不可以算作分包款一起從收入中減除,然后以差額計(jì)算繳稅呢?
一個(gè)對(duì)第2個(gè)只能扣除分包款。