您好,印花稅的稅率:
稅目稅率(稅鬧鋒額) 一、購(gòu)銷合同0.3‰ 二、 加工承攬合同 0.5‰ 三、建設(shè)桐彎掘工程勘察、設(shè)計(jì)合同0.5‰ 四、建筑、安裝 工程承包合同 0.3‰ 五、 財(cái)產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、 貨物運(yùn)輸合同 0.5‰ 七、倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同 1‰ 八、借款合同0.05‰ 九、 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 1‰ 十、技術(shù)合同0.3‰ 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)0.5‰ 十二、營(yíng)業(yè)帳簿 1.記載資金的帳局核簿0.5‰ 2.其他帳簿每件5元 十三、權(quán)利、許團(tuán)鉛攔可證照每件5元 十四、股票交易3‰
老師,沒(méi)有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒(méi)有雙方蓋章的,客戶下單都是沒(méi)有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
補(bǔ)繳印花稅需要繳納罰款嗎? 稅種認(rèn)定沒(méi)有印花稅—購(gòu)銷合同,一直沒(méi)有繳納過(guò)
體檢服務(wù)合同需要繳納印花稅嗎?購(gòu)買域名合同需要繳納印花稅嗎?法律服務(wù)合同要繳納印花稅嗎?網(wǎng)絡(luò)信息引導(dǎo)服務(wù)合同需要繳納印花稅嗎
借款合同要交印花稅,要根據(jù)具體情況分析: 1、與非金融機(jī)構(gòu)的借款合同不需要繳納印花稅,與企業(yè)、個(gè)人之間的借款合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款展期合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的委托貸款合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的授信合同不需要繳納印花稅;限額內(nèi)的循環(huán)借款不需要繳納印花稅;企業(yè)辦理匯票貼現(xiàn)不需要繳納印花稅;信用證押匯,不需貼花; 2、除了上述借款合同,其他借款合同都需要繳納印花稅。 印花稅有以下特點(diǎn): 1、兼有憑證稅和行為稅性質(zhì); 2、征稅范圍廣泛; 3、稅率低、負(fù)稅輕; 4、由納稅人自行完成納稅義務(wù)。 請(qǐng)問(wèn)老師,與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同需要繳納印花稅的對(duì)吧?
委托制作合同需要繳納印花稅嗎??繳納哪種印花呢?
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對(duì)之前給我們開(kāi)過(guò)的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開(kāi)正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎(jiǎng)嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報(bào)第三季度增值稅,8月的一個(gè)票,還有9月的票沒(méi)開(kāi)。因?yàn)榘丛赂犊?,?duì)賬清楚了才開(kāi)票。這部分我是申報(bào)未開(kāi)票呢 還是等開(kāi)票的時(shí)候再申報(bào)
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開(kāi)發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問(wèn)# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫(kù)存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn),還是借方紅字醫(yī)保
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎?
除開(kāi)這些,其他的合同都是不用交的
所以大前提是要有合同,是嗎?
是的,是的,一般都是要走合同的
那報(bào)印花稅是含稅還是不含稅?
這個(gè)是按含稅的金額來(lái)申報(bào)的
老師,像我們共公司經(jīng)常帶客人去其他地方參觀學(xué)習(xí),與附件的餐館合作,有簽合同。那這種需要繳納印花稅嗎?
這種不需要交印花稅的
哦哦,謝謝!那像我們公司經(jīng)常有這樣的業(yè)務(wù),也開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,但是沒(méi)有簽合同,這部分,我們是不是可以不用交印花稅了?
是的,這個(gè)不需要交印花稅了
但這部分是我們公司另外一部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,都有開(kāi)票,不用繳納印花稅嗎?我看之前的會(huì)計(jì)都有繳納這部分。那我是否可以扣除這部分?
沒(méi)有合同的收入,你按開(kāi)票的來(lái)申報(bào)就可以了