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老師您好!企業(yè)所得稅預(yù)繳時,工資薪金是按照已經(jīng)計提的數(shù)額稅前扣除?還是按照已經(jīng)實(shí)發(fā)的數(shù)額稅前扣除?!謝謝??!

2023-10-02 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-02 20:33

您好,按計提數(shù)稅前扣除,年度才考慮調(diào)增,明年5.31匯繳前實(shí)際發(fā)了都可以稅前扣除的

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快賬用戶7369 追問 2023-10-02 20:36

老師,到匯繳結(jié)束前的時候才把沒有實(shí)際發(fā)放的調(diào)增處理可不可以?謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-10-02 20:37

您好,匯繳前還沒有實(shí)發(fā)就納稅調(diào)增,是這樣處理的

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您好,按計提數(shù)稅前扣除,年度才考慮調(diào)增,明年5.31匯繳前實(shí)際發(fā)了都可以稅前扣除的
2023-10-02
你好沒發(fā)放不可以扣除
2024-06-02
您好,是按照實(shí)際發(fā)放工資總額
2021-03-15
是按照扣除專項(xiàng)附加扣除前應(yīng)交的稅費(fèi)計算
2024-02-18
用的是工資總額的應(yīng)發(fā)數(shù)
2023-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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