你好,學(xué)員,軟件攤銷(xiāo)一般是5年的 設(shè)備的話一般是3-5年,具體按企業(yè)的預(yù)估使用年限,按照使用年限折舊
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納的增值稅稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納的稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納稅額
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元