你好,總會(huì)計(jì)核算的凈資產(chǎn)包括一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)余、專用基金結(jié)余。
政府預(yù)算會(huì)計(jì)中,預(yù)算收入與預(yù)算支出科目,年末結(jié)轉(zhuǎn)分別轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),其他結(jié)余,有些混淆了,老師能不能幫忙匯總一下,謝謝
老師,預(yù)算會(huì)計(jì)中預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表至少包括預(yù)算收支出表、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)表和財(cái)政撥款預(yù)算收入支出表。其中預(yù)算收入支出表和財(cái)政撥款預(yù)算收入支出表的區(qū)別是什么,麻煩老師詳細(xì)說明一下,謝謝您
某市財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)將“一般公共預(yù)算本級(jí)支 出”科目的借方余額4958000元全數(shù)轉(zhuǎn)入“一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余” 科目。 要求:根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄。
行政事業(yè)單位預(yù)算結(jié)余核算的結(jié)轉(zhuǎn)方式是什么,用會(huì)計(jì)語言來回答
為什么結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的內(nèi)部調(diào)節(jié)只涉及預(yù)算會(huì)計(jì)?不需要進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算?結(jié)余資金的內(nèi)部調(diào)節(jié)并沒有涉及資金的支出或流入,那么為什么需要做預(yù)算會(huì)計(jì)?又為什么不需要進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)呢?
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎