?第三季度報(bào)企業(yè)所得稅 可以用的
現(xiàn)在報(bào)第三季度企業(yè)所得稅表,新政策的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是這樣填?
#提問#高新企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)研發(fā)費(fèi)用在第一季度加計(jì)扣除了,到第二季度時(shí)研發(fā)費(fèi)用是加上第一季度的還是只加計(jì)第二季度的?
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
現(xiàn)在企業(yè)所得稅第三季度季報(bào),可以享受研發(fā)費(fèi)用百分百加計(jì)扣除了嗎?
老師,您好。我第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅有個(gè)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,當(dāng)時(shí)不填不讓申報(bào),現(xiàn)在第四季研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是灰色,是不是可以不管
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險(xiǎn)
公司有幾個(gè)人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個(gè)員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號報(bào)了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
23年的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點(diǎn)問題 我這麻煩
老師 研發(fā)支出如果做到資本化里面,是不是在利潤表中不顯示這塊數(shù)據(jù),沒法減去,利潤會高呢
對 就會有這種情況的
我看利潤表只顯示損益類的 不顯示成本類
利潤表只是顯示損益的
報(bào)企業(yè)所得稅那個(gè)表 是不是按照利潤表來報(bào)呢 數(shù)據(jù)得一樣吧老師
對報(bào)所得稅肯定參考利潤表的
那老師 研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 一般是按月結(jié)轉(zhuǎn) 還是按季度呢
一筆按月結(jié)轉(zhuǎn)就行的
老師 比如說7月忘記結(jié)轉(zhuǎn)了 7月已經(jīng)結(jié)賬了 在8月一起結(jié)轉(zhuǎn) 這樣處理也行的 是嗎
可以的 忘了就一起結(jié)轉(zhuǎn)
謝謝老師 祝老師中秋快樂
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝