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老師,請問月初做賬的時候,如果支付的是費用,發(fā)票也收到了,先做銀行對賬單的金額的時候,是做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 還是直接走銷售/管理費用 進項稅 貸:銀行存款,這兩種方式,哪個更好對賬。

2023-09-28 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-28 13:10

你好,你需要查明細嗎?如果需要查明細的話,做了第一步,然后再做第二步,把這個銀行存款改成其他應(yīng)收款。

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你好,你需要查明細嗎?如果需要查明細的話,做了第一步,然后再做第二步,把這個銀行存款改成其他應(yīng)收款。
2023-09-28
您好,可以這樣處理的。
2022-06-20
你好既然是8月的費用? ?8月 做暫估 :借管理費用? 貸銀行存款 10月收到正確的發(fā)票? ? 沖借:管理費用 -1000 貸:銀行-1000,借:管理費用 1000貸:銀行1000
2020-11-27
你好,這樣操作是可以的這個
2025-04-11
同學你好,這樣的話,確實不好處理,最好發(fā)票與銀行存款回單一起處理,一般情況下,代賬的業(yè)務(wù)票據(jù)比較少,可以一筆一筆的核對的。
2022-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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