一般來(lái)說(shuō),預(yù)繳稅款的信息和記錄應(yīng)該可以通過(guò)以下途徑查詢或獲?。? 1.稅務(wù)大廳:您可以直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,前往稅務(wù)大廳查詢。向他們提供您的公司名稱或稅號(hào),他們應(yīng)該能提供相關(guān)的預(yù)繳稅款記錄和信息。 2.稅務(wù)網(wǎng)站:許多地方的稅務(wù)部門都有自己的在線稅務(wù)網(wǎng)站,您可以在上面查詢預(yù)繳稅款的信息。具體的操作步驟可能因地區(qū)和具體稅務(wù)系統(tǒng)的不同而有所不同,您可以根據(jù)網(wǎng)站指引進(jìn)行操作。 3.會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問(wèn):如果您雇傭了會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問(wèn)來(lái)處理公司的稅務(wù)事宜,他們應(yīng)該能提供這些預(yù)繳稅款的具體信息。 4.公司財(cái)務(wù)記錄:如果這些預(yù)繳的稅款是由您的公司直接處理的,那么相關(guān)的記錄應(yīng)該在公司的財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)部門。
【四川稅務(wù)】溫馨提示:尊敬的納稅人您好!經(jīng)查詢,您公司在近三年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中,存在應(yīng)退稅款。您可通過(guò)國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)大廳辦理相關(guān)稅款退(抵)手續(xù)。我局未委托任何第三方辦理退(抵)稅相關(guān)事宜,請(qǐng)注意核實(shí)所登錄網(wǎng)址,警惕釣魚網(wǎng)站詐騙。辦理退(抵)手續(xù)時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)不會(huì)以任何形式向您收取費(fèi)用。 你好 這是什么意思喃
2017年企業(yè)所得稅預(yù)交多繳2877.44,稅務(wù)局一直不給辦退稅,現(xiàn)在要求去大廳把要退的稅款改為0,建議我們?cè)诩{稅調(diào)整減少額里調(diào)整,老師,請(qǐng)問(wèn)是在A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里把稅收折舊額改小可行?
這是什么意思呢? 【??谑卸悇?wù)局】尊敬的扣繳義務(wù)人,您好!根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)代扣代征稅款手續(xù)費(fèi)管理的通知》(財(cái)行[2019]11號(hào))文件精神,2020年度代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,可在自然人扣繳客戶端提起申請(qǐng)。請(qǐng)您于2021年3月30日自行申請(qǐng)(其它稅種2020年度代扣代繳、代征業(yè)務(wù)的扣繳義務(wù)人,申請(qǐng)相關(guān)手續(xù)費(fèi)返還的仍需到大廳提供紙質(zhì)資料進(jìn)行受理)。逾期未提交申請(qǐng)的,視為自動(dòng)放棄上一年度“三代”手續(xù)費(fèi)。如您在辦理過(guò)程中有任何疑問(wèn),可拔打12366咨詢電話或拔打辦稅服務(wù)廳電話 68531515或龍華稅務(wù)局收入核算股68525735咨詢。 國(guó)家稅務(wù)總局??谑旋埲A區(qū)稅務(wù)局
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)預(yù)繳稅款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本費(fèi)用,申報(bào)更正了,現(xiàn)在有兩萬(wàn)多的差額要去申請(qǐng)留抵或者退稅,有哪位老師辦過(guò)申請(qǐng)退稅業(yè)務(wù)的?給我些建議哈?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)申請(qǐng)退稅跟留抵都是一樣的流程,那我是申請(qǐng)退稅好還是留抵好呢?怕查賬啊關(guān)鍵
老師,外經(jīng)證開(kāi)了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個(gè)問(wèn)題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開(kāi)票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開(kāi)具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過(guò)總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?
借:以前年度損益調(diào)整30 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應(yīng)收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調(diào)整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產(chǎn) (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調(diào)整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調(diào)整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負(fù)債 6,老師,您好,為什么應(yīng)收退貨成本是遞延所得稅負(fù)債呢?
老師,我們是可以針對(duì)單個(gè)施工項(xiàng)目跟稅務(wù)申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收是吧?然后符合簡(jiǎn)易征收的這個(gè)項(xiàng)目,還能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營(yíng)業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營(yíng)業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對(duì)公司稅務(wù)這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報(bào)表,利潤(rùn)總額就是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是吧
8月預(yù)收客戶10月的租金,可以等10月開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開(kāi)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費(fèi)怎么開(kāi)票?
1、公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)中“應(yīng)納稅所得額:股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)凈值(投資成本)”如果公司沒(méi)有進(jìn)行實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)也沒(méi)收款應(yīng)納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”適用 萬(wàn)分之五(0.05%) 的稅率,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)時(shí)怎么取數(shù)的?
老師一套設(shè)備200多萬(wàn)。,里面有72個(gè)設(shè)備,其中有20多個(gè)是價(jià)格較低的,我要建立固定資產(chǎn)卡片,一物一卡的話,那這邊價(jià)格低的我可以20多個(gè)錄一個(gè)卡片嗎還是咋弄
公司100萬(wàn)款轉(zhuǎn)老板的另外一家公司,其他應(yīng)收掛超過(guò)一年了,這怎辦
文化建設(shè)服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還有減半征收的稅收政策嗎?
好嘞,收到,謝謝您老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝