可以的 可以使用的

我是洗煤廠是一般納稅人企業(yè)來到年末了,我和對(duì)方賣煤的公司簽訂了合同煤已經(jīng)到了,我的款已打完了,但是對(duì)方說今年不能給我開發(fā)票了,得等過完年,也就是說下個(gè)月開,那么我這個(gè)月沒有成本發(fā)票,我該怎樣做帳呢,也就是說他的發(fā)票沒到,我可以做成本嗎?只根據(jù)合同可以做賬嗎?怎樣做呢?謝謝指點(diǎn)。
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
老師,超5年的費(fèi)用發(fā)票可以報(bào)銷嗎?大概10年前有一筆勞務(wù)費(fèi)付給對(duì)方,當(dāng)時(shí)熟人的原因就沒有等他發(fā)票到了再付款,而是先付款給他,事做完了他一直沒開發(fā)票來,現(xiàn)在很多年了想起來還有這筆發(fā)票沒開來,這樣如果今年開來能扎賬里嗎?
你好老師,18年銀行手續(xù)費(fèi)及年費(fèi)當(dāng)年入帳沒有發(fā)票,銀行費(fèi)用發(fā)票是在2022年才開回來,已經(jīng)過了18年的企業(yè)所得稅匯算清繳日期。企業(yè)是一般納人開的是普票,這發(fā)票怎么處理。是直接貼到18年的費(fèi)用后面,還是做到2022年的帳里
老師,今年年報(bào)所得稅時(shí),有暫估的費(fèi)用發(fā)票沒回來,,當(dāng)時(shí)沒有調(diào)增,,但是發(fā)票現(xiàn)在也沒有回來,,請(qǐng)教下,,您認(rèn)為我們?cè)撝匦碌蕉惥指乃枚惿陥?bào)表呢,還是在外面找點(diǎn)相關(guān)的發(fā)票做進(jìn)來呢??金額有20萬,謝謝
配件與勞務(wù)費(fèi)可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個(gè)品名
老師好!請(qǐng)問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤還能分紅嗎
你好老師 我想請(qǐng)問一下 我是個(gè)體戶 這個(gè)月開了一個(gè)17萬的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎(jiǎng)多少合適
個(gè)體工商戶能開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票嗎
老師,公司銷售人員離職,但后續(xù)還要陸續(xù)給他發(fā)回款提成等,要申報(bào)個(gè)稅,這樣的話就會(huì)增加職工人數(shù),怎么處理好呢
營業(yè)執(zhí)照注銷就差公司簽名了,可是并沒有找到哪個(gè)二維碼,點(diǎn)簽名不出來
如果一個(gè)公司報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)海運(yùn)費(fèi)都是我們公司承擔(dān),比如售價(jià)賣500美元,實(shí)際這個(gè)500含 了運(yùn)費(fèi)以及報(bào)關(guān)費(fèi)的價(jià)格了,成本才200,這個(gè)毛利要怎么算
請(qǐng)問是不是出口貨物的當(dāng)月要確認(rèn)收入呢,那我們屬于代賬公司做賬,是不是要告知日期,讓代賬公司開出口發(fā)票確認(rèn)收入呢


如果入在來年的賬里,不能直接進(jìn)費(fèi)用應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整,那么還能低減來年當(dāng)期的所得稅費(fèi)用嗎?也就是說影響不了來年的本年利潤,也就是說影響不了來年的應(yīng)納稅所得額呀,是這樣嗎?請(qǐng)用分錄解答一下,十分感謝
你好,你這個(gè)費(fèi)用是在今年的還是明年的?看一下業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
費(fèi)用發(fā)票的開票日期是今年的,但是今年我的費(fèi)用發(fā)票有很多,而且今年我想交,一部分所得稅,所以有些費(fèi)用發(fā)票啊,今年沒做在賬面里,來年做,是這種情況。請(qǐng)用分錄給解答一下,感謝
不看開票日期,看業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間,業(yè)務(wù)是不是在今年,如果是的話,在明年做以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤,然后在后年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。
在后年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減,我不太明白是在納稅報(bào)表上哪個(gè)頁面上調(diào)減,還是在帳面上調(diào)減,怎樣做啊?給您添麻煩了。
需要看具體的什么業(yè)務(wù),如果是辦公費(fèi)的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。