你行其他應付款在貸方。
老師 老板私人支付員工工資 員工現(xiàn)在掛賬 其他應付款 怎么做賬呢 1.委托付款協(xié)議 注明這件事 借 其他應付款-員工 貸 其他應付款-老板 2.走庫存現(xiàn)金 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款-老板 借 其他應付款-員工 貸 庫存現(xiàn)金 哪一種更合適?兩種分別需要什么原始憑證?
想問一下,貸其他應付款,因為公司一直虧損狀態(tài)工資一直是老板發(fā)放,其他應付款掛的都是老板,現(xiàn)在老板想作為投資款這筆分錄怎么做啊
老師好,老板通過微信轉賬把錢轉給甲員工,員工再去支出,不是每次轉多少,花多少的,有時候有結余,有時候有員工墊付情況,怎么做賬合理一點? 借:其他應收款—甲員工 貸:其他應付款—老板 支付時 借:管理費用***** 貸:其他應收款—甲員工?
老板微信打錢給出納,現(xiàn)在查賬才發(fā)現(xiàn)其他應付款欠出納錢,這些錢是每次支出用的,支出我都是做的現(xiàn)金?,F(xiàn)在要怎么調才能把其他應付款出納顯示沒有欠,憑證怎么做
公司是個人獨資企業(yè),主營汽修保養(yǎng)等,平時購買配件的成本都是老板從個人微信或信用卡就直接支付了,沒有對公轉賬,還有工資是對公賬戶發(fā)的,但賬戶不夠錢發(fā)放工資時,老板又從其他個人賬戶轉賬進對公戶,以上財務做賬都是掛法人其他應付款下,年底了現(xiàn)在要怎么沖平其他應付款這個科目?
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
借:應付職工薪酬 其他應收款-個人社保費 貸:其他應付款-老板 開始是這樣做賬的
這個是個人代交社保的。
其他應付款就一直掛賬在,這個再怎么轉出去啊,我們庫存現(xiàn)金為0,老板沒有提取現(xiàn)金是老板微信轉的賬。我可以一邊借支現(xiàn)金一邊用庫存現(xiàn)金發(fā)工資?借支的分錄怎么做呢
你好,你想要其他應付款是0的話,你們單位得還錢,你賬上有錢。
借其他應付款,貸銀行存款,這么做才行。
借:應付職工薪酬-職工工資 貸:其他應收款-個人社保費 其他應付款-老板 剛社保打錯了,開始是這樣做賬的
老板用微信已經支付了,不是銀行存款支付。借:庫存現(xiàn)金 貸: ? 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
老板個人的錢為什么要做庫存現(xiàn)金?
你單位自己實實在在的人民幣才是庫存現(xiàn)金的。
那老板微信支付的就一直掛其他應付款貸方嗎?
沒有還錢,一直這么掛著。