同學(xué)您好,您這樣做的話,利潤表就沒有辦法做了,建議您可以做一個表格,專門統(tǒng)計沒有發(fā)票的支出,然后匯算的時候按這個表格的金額調(diào)整就行了
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
公司以前會計,在開發(fā)票的時候不做收入,放在預(yù)收賬款里,然后年末一起轉(zhuǎn)到收入,說是這樣可以避免前期交企業(yè)所得稅稅,年終還得匯算清繳。這樣做可以么?有什么風(fēng)險?
我們公司是去年10月份開的,公司有20多萬裝修費是從公賬付的,可取不到發(fā)票的,還有其他很多從公賬出去的沒發(fā)票費用支出,做匯算清繳時我只需要把這些無票的調(diào)增就可以了嗎?我沒做過匯算清繳,出錯了后果會很嚴重嗎?調(diào)增幾十萬會有風(fēng)險會罰款么?
老師您好,我們公司是建筑公司一般納稅人,以前的會計出分錄收入計入1000萬預(yù)收賬款,支出計入800萬預(yù)付賬款,這個工程,還差尾款,幾年沒有結(jié)算,這兩個科目一直掛有很大的數(shù)據(jù),到我接手了,請問,可不可以把這兩個科目對沖
老師,我公司是做軍訓(xùn)培訓(xùn)的,那教官研究制定培訓(xùn)方案,也是可以有加計扣除的對吧?制定方案的策劃人之前都沒有計提發(fā)放工資,我可以直接在匯算清繳的時候把制定方案的兩個人員有培訓(xùn)的幾個月工資加起來做加計扣除嗎?要怎么算呢?是不是不用賬務(wù)處理直接匯算清繳的時候填加計扣除表另外做輔助賬就好了?
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
或者您在某個成本科目下做二級明細,比如管理用--未開票,以后匯算的時候,看這個二級科目
公賬發(fā)出去工資,但是沒有申報個稅,是不是也不能稅前扣除
同學(xué)您好,嚴格上是這樣,但是現(xiàn)實中,這塊沒有人管
就是說現(xiàn)實中,只要是發(fā)的工資都是可以所得稅前扣除的對吧
是的同學(xué),只要您的管理員不找您的麻煩,就沒有問題。有一些會故意找麻煩,說不申報個稅,就不允許扣除,但這種是少數(shù)
好的,謝謝
不客氣同學(xué),如您滿意,期待您的五星好評