不需要繳納可以彌補(bǔ)虧損。
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個季度盈利了115萬,彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補(bǔ)完,這個季度彌補(bǔ)萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅,那我們公司這個季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對的嗎
企業(yè)所得稅是按季度來報稅的,假如我第一季度虧損50萬,第二季度盈利30萬,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
23年季度企業(yè)所得稅利潤總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬,季度申報需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
老師您好!,請問下小規(guī)模去年盈利已交所得稅,今天第一季度虧損2萬多,笫二季度盈利7千多還要計提所得稅嗎?是用7千多彌補(bǔ)2萬多虧損嗎
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財費(fèi)用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
那意思是我這個季度盈利了也不用交稅
是的,是的,是這樣子的。
您確定嗎? 若果確定我就不需要調(diào)賬
確定哦,確定您有之前虧損可以彌補(bǔ)本季度的盈利。