4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%? 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
老師,你好,我們公司別人代開(kāi)過(guò)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票個(gè)人所得稅備注讓公司代扣代繳呢,這個(gè)該怎么操作,申報(bào)呢
你好老師,個(gè)人給公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司還要給個(gè)人申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
老師好,從稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅勞務(wù)所得怎么申報(bào)呢,謝謝老師指點(diǎn)
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,如何申報(bào)計(jì)算個(gè)稅?
個(gè)人去大廳代開(kāi)了勞務(wù)票50000元給了企業(yè),付款方企業(yè)要怎么代扣代繳? 并且怎么給自然人代開(kāi)申報(bào)?
老師我想咨詢一下,我一直沒(méi)有報(bào)考修理初級(jí)職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗(yàn)了,比方說(shuō)我今年報(bào)考初級(jí)考過(guò)了,等到明年滿5年可以報(bào)考中級(jí)嗎?
采購(gòu)跟倉(cāng)管的工資是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
低值易耗品是否可以直接計(jì)入費(fèi)用?
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第六章后面都沒(méi)更新了呀???
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第四張沒(méi)更新了呀?
老師:我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車(chē)輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車(chē)輛時(shí),開(kāi)出的也是機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開(kāi)票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
是不得按勞務(wù)發(fā)票在自然人電子稅務(wù)局綜合所得申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬中申報(bào)呢
是的,就是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),非連續(xù)那個(gè)
老師是這個(gè)嗎
是的,就是在這個(gè)里邊申報(bào)