借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 收回應(yīng)收賬款 確認(rèn)壞賬損失 收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬 賬務(wù)處理分別是什么?
你好老師,重新收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬分錄是:借:應(yīng)收賬款,貸:壞賬準(zhǔn)備。理解不了為什么是這樣,沖回了,計(jì)提的壞賬還在呢
2021年12月1日,某企業(yè)“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目貸方余額1萬元。6月30日,企業(yè)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款3萬元確實(shí)無法收回,按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)作為壞賬轉(zhuǎn)銷時(shí);12月25日,收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款2萬元;12月31日,應(yīng)收賬款余額為130萬元,按照應(yīng)收賬款余額5%的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(1)6月30日壞賬轉(zhuǎn)銷分錄;(2)收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款;(3)畫壞賬準(zhǔn)備的丁字賬,確定出年末應(yīng)計(jì)提或者應(yīng)沖回的壞賬準(zhǔn)備,并做會(huì)計(jì)分錄。
老師,已轉(zhuǎn)銷的壞賬又收回的分錄怎么做
#提問#老師,收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬怎么記賬?
老師好,請(qǐng)問臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個(gè)體戶開通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額,實(shí)際沒支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適


為什么做兩筆分錄看不懂,能解釋下嗎
先轉(zhuǎn)回壞賬
然后收到款項(xiàng)
計(jì)提壞賬借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 轉(zhuǎn)回不是做相反的分錄嗎?
轉(zhuǎn)銷時(shí),做的分錄是借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款