你好,這個(gè)不能抵扣的哈
老師免稅的苗木普票可以抵扣嗎我們是一般納稅人
建筑業(yè),苗木電子普通發(fā)票免稅的,可以抵扣嗎
老開,免稅的苗木普通發(fā)票可以抵扣嗎?如果能抵,稅率多少,怎么抵扣?
老師,這張是苗木票免稅的,普票我們可以抵扣嗎
收到苗木供銷社開具的苗木免稅普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣嗎
我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報(bào)信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評價(jià),24年工資多計(jì)提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報(bào)稅的報(bào)表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因?yàn)橘~目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項(xiàng)扣除以后,每個(gè)月開幾千塊錢,可以不用交個(gè)稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格一般怎么計(jì)算???有計(jì)算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?