您好,不行 需要發(fā)票里面的清單才行
我們做了500本產(chǎn)品說明書,但是對方發(fā)票開的是圖文制作,單位批,數(shù)量1,金額600.就相當(dāng)于開的是一個整數(shù)的發(fā)票,這樣我收到發(fā)票可以還是按照合同和實(shí)際數(shù)量500做憑證做原材料-說明書嗎?
老師,我們購買一套音響設(shè)備,價格為一千幾百塊,然后商家的發(fā)票最多只能開一千,所以商家就開了兩張發(fā)票,一張金額為一千,另外一張是幾百塊。兩張發(fā)票的名稱都為音響設(shè)備,單位都為套,數(shù)量都為1。請問這樣子可以嗎
老師,想請問,我們?nèi)ツ暧幸慌浳镆呀?jīng)發(fā)出,未簽訂合同,未結(jié)款,只有本單位自制的出庫單,出庫單上有發(fā)貨數(shù)量金額,到現(xiàn)在沒有開具發(fā)票,對方已收貨,但是未索取發(fā)票,在考慮退貨當(dāng)中,那這筆銷售,應(yīng)該是在去年確認(rèn)收入還是今年開具發(fā)票的時候確認(rèn)收入呢
老師,供應(yīng)商給我們開了一張沒有數(shù)量和單價的圖書發(fā)票,這是14本書的合計貨款,如果合同上列明了圖書冊數(shù)和單價這樣開可以嗎?
風(fēng)險點(diǎn)1:事后2023_疑似批發(fā)業(yè)納稅人違規(guī)享受研發(fā)費(fèi)加計扣除 ? 風(fēng)險描述: ? 該單位本年度購銷一致開票額為12000000元,本年度總開票額為14000000元 若納稅人購入與銷售的貨物高度相同,且購銷一致的銷售額超過總開票額的50%以上,則判定該納稅人為疑似批發(fā)零售業(yè)納稅人,可能不應(yīng)享受本年度的研發(fā)費(fèi)加計扣除。 購銷一致開票額是指購入與銷售貨物的名稱完全一樣,且銷售額除以購入金額的區(qū)間在50%-200%之間的配比銷售額。 公司主要業(yè)務(wù)是賣貨,實(shí)際是有研發(fā)的,所以這種情況到底能否申報研發(fā)費(fèi)用加計扣除?
老師,個體工商戶老板投資了個智能穿戴的項目,這個打的款怎么做賬務(wù)處理
老師,合同簽訂是6個點(diǎn),安裝和調(diào)試費(fèi),這個開票名稱怎么寫?
從養(yǎng)殖場購買生豬進(jìn)行整豬批發(fā)零售,注冊公司可以為食品批發(fā)類的公司嗎?如果可以注冊為食品批發(fā)業(yè),可以注冊為哪種類型?
老師去年一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
財務(wù)報表中應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),是什么原因造成?
匯算清繳前上一年度的原材料的發(fā)票沒收到,匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)增。那么調(diào)增是在哪個表的哪一項填寫
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊。填到匯算折舊表的那項呀
老師好,個人在公司發(fā)布的征集圖片的活動中獲獎,公司向個人支付獎金,并按照偶然所得進(jìn)行個稅的代扣代繳申報,個人需向公司提供發(fā)票嗎
老師 房開企業(yè)賣土地 現(xiàn)在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬 是不是按每年5%增值來計算土地成本
工程材料,暫估材料成本,材料票到了忘記沖紅,2月直接入庫,現(xiàn)在4月怎么調(diào)整科目