現(xiàn)在轉(zhuǎn)就可以 你們自己寫一個借款不支付轉(zhuǎn)投資款的說明。
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
老師,我想問一下那個前任會計由于沒有跟老板溝通,老板在給公司賬上打錢的時候備注了投資款,然后前任會計做成了實收資本,但是現(xiàn)在老板說他沒有去工商實繳,他認(rèn)為是之前借給公司的錢,想讓公司還給他,這個要怎么辦
老師去年2月份有比款老板填寫投資款69828但是實際是借款,我做的借款,后面到2022年一直掛在賬上我問老板還給她不她說不用了做投資款,那這個我是不是要沖借款做實收資本去?那這個實收資本確認(rèn)應(yīng)該屬于12月份確認(rèn)實收資本嗎?
老師,我想咨詢一下,我公司原來的注冊資本是100萬,都沒有實繳,但是賬上已經(jīng)做了分錄,借其他應(yīng)收款100萬,貸實收資本100萬,然后也已經(jīng)繳納了營業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬,然后股東12月份把投資款匯到賬上,那我12月份的賬就沖掉原來的分錄,借實收資本100萬,貸其他應(yīng)收款100萬,然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬,貸實收資本45萬嗎?謝謝!然后我們現(xiàn)在工商還沒有驗資,是不是可以賬上我先做好,后面去驗資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息,謝謝!
老師,請問一下老板2022年轉(zhuǎn)了一筆投資款進(jìn)來,但會計卻忘記做到實收資本里面去了,她做到其他應(yīng)付了,到2023年才發(fā)現(xiàn),然后在2023年帳上做了調(diào)整,直接把其他應(yīng)付款調(diào)到實收資本了,那我這實收資本印花稅要不要申報,申報到哪一年
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
主要是去年12月確認(rèn)的投資款申報的實收資本增加忘了繳納印花稅,這個寫下說明就可以確認(rèn)為去年12月轉(zhuǎn)入然后補(bǔ)交印花稅?
可以的,可以這么做的。
現(xiàn)在有個問題就是,不想補(bǔ)報印花稅,想放到下個月申報時候調(diào)整借款到投資款然后確認(rèn)申報,這樣下來12月份報表我還得改成借款實收資本不增加,那么這樣就涉及到更正后面所有季度財務(wù)報表,最重要是年度所得稅申報表里面也要還改這可麻煩了
不可以啊,你不補(bǔ)印花稅,你就做到這個月。
問題是我之前12月已經(jīng)做了實收資本,那我補(bǔ)的話涉及到滯納金吧,我的意思12月份的我改過來繼續(xù)確認(rèn)借款,這樣就不用補(bǔ)印花稅,那么12月份財務(wù)表我就更正申報繼續(xù)改成借款,這樣我一改那22年度企業(yè)所得稅申報表里面必須都要改對吧?我就是擔(dān)心這個年度財務(wù)表,因為年度所得稅申報表的財務(wù)表已經(jīng)確認(rèn)實收資本增加
你工商年報怎么報的?
都是增加了實收資本
那我說是不是只能做補(bǔ)交合適,補(bǔ)交的話直接更正2022年第四季度的印花稅更正申報?這個除了滯納金還有其他影響嗎
有滯納金影響企業(yè)信用等級
那該如何是好
補(bǔ)申報繳納滯納金的
這個補(bǔ)交的去年10至12月第四季度的印花稅不影響企業(yè)年度申報表那個吧
你好 不影響的 不影響
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快