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老師,請(qǐng)問收到課題專項(xiàng)資金如果做賬務(wù)處理,是深圳市科創(chuàng)委的科技項(xiàng)目,事前資助,后期需要審計(jì)驗(yàn)收的,如果驗(yàn)收不通過的話,資金要退回

2023-09-22 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-22 10:33

借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款, 使用了之后借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1173 追問 2023-09-22 10:38

這個(gè)還需要驗(yàn)收的,如果驗(yàn)收不通過的話,到時(shí)候款項(xiàng)需要退回的 如果計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那后期不是要調(diào)減?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 10:41

紅沖原路返回就行。

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快賬用戶1173 追問 2023-09-22 11:19

老師,如果發(fā)生相關(guān)的支出,比如研發(fā)人員工資、購(gòu)買設(shè)備、差旅費(fèi),這個(gè)怎么處理呢?

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快賬用戶1173 追問 2023-09-22 11:21

使用的時(shí)候,就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,不計(jì)入相關(guān)費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 11:22

你好,借研發(fā)支出工資 dai應(yīng)付職工薪酬工資, 借固定資產(chǎn),貸銀行存款, 次月借研發(fā)支出貸累計(jì)折舊, 借研發(fā)支出差旅費(fèi),貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-09-22 11:22

費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。

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快賬用戶1173 追問 2023-09-22 11:24

我說的是用那個(gè)專項(xiàng)資金發(fā)生的,那這個(gè)跟專項(xiàng)資金怎么掛鉤?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 11:30

你好,你這筆錢用在哪里,你自己應(yīng)該是知道的,你月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用之后,你就把借專項(xiàng)應(yīng)付款代其他收益轉(zhuǎn)過來就可以的,然后你自己做一個(gè)研發(fā)輔助賬本,登記臺(tái)賬,具體的用在哪里,多少錢,什么時(shí)間都得寫清楚了。

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快賬用戶1173 追問 2023-09-22 11:58

好的,了解了,另外還有個(gè)問題,我了解了一下,這個(gè)“專項(xiàng)應(yīng)付款”后期要轉(zhuǎn)入資本公積的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:04

轉(zhuǎn)到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶1173 追問 2023-09-22 12:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:07

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶1173 追問 2023-09-22 12:09

老師,我覺得還是計(jì)入遞延收益,比較符合

老師,我覺得還是計(jì)入遞延收益,比較符合
老師,我覺得還是計(jì)入遞延收益,比較符合
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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:10

可以的可以這么做的。

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借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款, 使用了之后借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-09-22
您好,不需要,填寫營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)即可
2023-04-25
你好 個(gè)人卡轉(zhuǎn)入備注投資款就可以 做實(shí)收資本的。 現(xiàn)在都不驗(yàn)資了 除非是特殊行業(yè)要求驗(yàn)資的; 是的。 轉(zhuǎn)給個(gè)人就是抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)的; 你們可以掛其他應(yīng)收款
2021-08-17
您好,您這是您先使用以后給的補(bǔ)助嗎,還是先給您以后,您再用于專門項(xiàng)目的
2019-11-20
同學(xué)你好 可以,但是有實(shí)收資本的話你帳上得有1000萬 不能撤回 其他應(yīng)付款可以退回去 再打款進(jìn)來做實(shí)收資本就行了 2.對(duì)的 這個(gè)可以
2021-08-18
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