你好,你看一下是不是個(gè)人墊付的,走了其應(yīng)付款,你們欠了個(gè)人的錢。

老師您好:這個(gè)“貸方科目”填寫與收入“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”相對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目;我理解的是他們都屬于資產(chǎn),余額應(yīng)該是在借方嘛?怎么這上面是貸方呢?
其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為: 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個(gè)稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 ;貸 應(yīng)付職工薪酬 請問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢
老師 這個(gè)發(fā)放工資貸方科目不是資產(chǎn)內(nèi)科目嗎?怎么是其他應(yīng)付款呢?他們以前做的賬都是庫存現(xiàn)金呀?
老師,你寫的這個(gè)分錄我是知道的,關(guān)鍵現(xiàn)在發(fā)放的工資之前會(huì)計(jì)沒有用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,都是借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在我要發(fā)放上個(gè)月工資貸方庫存現(xiàn)金,借方寫什么呢
老師,我們公司的賬是我從代賬公司那里接過來的,然后他們一計(jì)提工次就發(fā)放了,發(fā)放的貸方科目不是銀行存款,是直接歸集到其他應(yīng)付款-法人這個(gè)科目上,然后真正發(fā)工資的時(shí)候就借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款 ,這樣做可以么?
老師發(fā)票開票額度不夠了,怎么處理
老師公司的一般賬戶收到公司的臨時(shí)存款賬戶的錢,怎么做賬務(wù)處理
我們工廠免租一個(gè)月 那免租的這個(gè)月所對應(yīng)的制造費(fèi)用的租金就為0 那相應(yīng)的制造費(fèi)用減少 這樣沒問題吧
更改2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表,以前是小企業(yè),現(xiàn)在更正咋成了一般企業(yè)準(zhǔn)則了?
老師,請問下產(chǎn)品配送小規(guī)模公司開了免稅發(fā)票,但是報(bào)稅比對不通過,一般會(huì)是開票的問題嗎
其他人不接,郭老師,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
請問老師,餐飲發(fā)票可以入工會(huì)的帳嗎?
老師,以前年度有虧損,今年一季度為什么還要繳企業(yè)所得稅呢
老師,這里的 c選項(xiàng)是正確的啊?哪里不對?說的就是在建工程在建的時(shí)候不攤銷,,難道房地產(chǎn)的土地使用權(quán)在建設(shè)期間是要攤銷作為成本的嗎?
進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來是“石料”,銷項(xiàng)開出去可以是“級配碎石”嗎?


應(yīng)該是老板墊付的 這個(gè)工資都是假的
假的怎么做的原始憑證 你們申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 我買菜的那些開支金額都不是很大 可以作為成本扣除嗎?要什么依據(jù)嗎?
申報(bào)個(gè)稅 外帳都是只做了工資費(fèi)用 后面近期做了一些別的費(fèi)用 比如加油費(fèi) 招待費(fèi)那些的
國家稅務(wù)總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證。
不超過500的小額支出 憑小票也是可以稅前扣除的 對吧
你好是的 上面有要求看下