你好 你需要用公司的賬號(hào)登錄的,你法人的只是實(shí)名認(rèn)證,后面申報(bào)要用公司的賬號(hào)和密碼的
新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,如何在電子稅務(wù)局申報(bào),是要先備案嗎?是先填新版納稅人套餐嗎?怎么填呢?零申報(bào)可以不用填的嗎?是企業(yè)登陸報(bào)備還是法人賬號(hào)登陸報(bào)備呢?
老師好,我們公司新辦,在國稅總局湖南省電子稅務(wù)局辦理了新辦納稅人套餐式服務(wù)的,注冊(cè)登錄提交信息之后,現(xiàn)在顯示已完結(jié),但是我要首次登錄,這個(gè)電子稅務(wù)局需要輸入密碼,不是當(dāng)初我填寫資料登錄的密碼嗎?
老師,法人是河北省的,在河北省有公司,已下載過河北稅務(wù),有賬號(hào)密碼,6月份在山東省注冊(cè)了一個(gè)公司,需要下載山東稅務(wù)從新注冊(cè)賬號(hào)密碼,才能登錄電子稅務(wù)局,做稅務(wù)登記,是嗎
請(qǐng)問老師,更新后的電子稅務(wù)局需要個(gè)人賬號(hào)和個(gè)人密碼登錄嗎?自然人是指法人還是公司報(bào)稅員就可以?
請(qǐng)問我在電子稅務(wù)局更換了公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,更換后新財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法人是同一個(gè)人,現(xiàn)在登錄不了企業(yè)賬號(hào),說是沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)是怎么回事呢?已登錄自然人賬號(hào)確認(rèn)授權(quán)
如果只能更正申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,不能更正往期認(rèn)證,掛靠車二手車收入沒申報(bào),現(xiàn)要求補(bǔ)申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,這種情況如何處理,
我公司搬了辦公室,之前辦公室確認(rèn)了使用權(quán)資產(chǎn),之前辦公室年租金是264485.96元,按年金系數(shù)2.72做得使用權(quán)資產(chǎn)金額719401.8元,未確認(rèn)融資費(fèi)用74056.07元,現(xiàn)在我們搬了新辦公室,那這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做
如果我屬于農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷 享受免稅政策,但是我其他業(yè)務(wù)和這個(gè)業(yè)務(wù)合在一起,拆過三十萬,小規(guī)模需要交稅嗎
您好,我老板新注冊(cè)一個(gè)公司,讓我把這個(gè)新公司 領(lǐng)下來 咋辦
剛開始營業(yè)的醫(yī)藥銷售企業(yè),前期除了購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,那是說之前的明細(xì)賬和現(xiàn)在正確的明細(xì)賬的差額就可以作為最后一筆分錄的原始憑證了嗎
老師要付勞務(wù)費(fèi)30003.36,我叫對(duì)方把勞務(wù)發(fā)票開過來,您幫忙看看要扣對(duì)方多少個(gè)稅
?當(dāng)普票及專票未超過30萬時(shí),可以享受以下優(yōu)惠政策?: ?1、普票未超過30萬?: 如果您的普通發(fā)票金額未超過30萬元,那么這部分銷售額是全額免稅的?。 ?2、專票未超過30萬?: 如果您的專用發(fā)票金額未超過30萬元,那么這部分銷售額需要按照1%的征收率繳納增值稅,而不是3%?。 ?3、混合開票未超過30萬?: 如果您的普通發(fā)票和專用發(fā)票混合開票的總額未超過30萬元,普通發(fā)票部分免稅,專用發(fā)票部分按1%的征收率繳納增值稅?。 4.混合開票超過30萬,普票還免稅嗎
老師,這幾天我們這邊水災(zāi),公司的貨物受損,要怎樣留證據(jù)???要通過什么部門鑒定不?還是我們公司已經(jīng)做賬就好了
付的備用金應(yīng)該做什么?
公司賬號(hào)和密碼怎樣弄呢
你們?cè)谏暾?qǐng)賬號(hào)的時(shí)候,自行設(shè)置的