你好,哪個數(shù)字是正確的呢?
第四季度企業(yè)所得稅申報表,利潤表和匯算清繳的年度所得稅申報表,利潤表的數(shù)據(jù)必須一致嗎?
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務(wù)費(fèi)用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師,工商年報,利潤總額是年度利潤表里的數(shù)字嗎?納稅總額是增值稅和所得稅加在一起的數(shù)字還是,年度利潤表里的所得稅?
申報年度企業(yè)所得所報表和年度財務(wù)報表中的利潤表,利潤不一致,是不是年度企業(yè)所得所報表調(diào)增會導(dǎo)致這樣呢?
老師,請問我改了年度財務(wù)報表,要多久才可以做企業(yè)所得稅年度申報,因為我改了年度報表,企業(yè)所得稅在政策風(fēng)險掃描時提前辦的數(shù)字不一致
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
老師,這個如何看出哪個是正確的?我剛接手,還不太明白,蟹蟹您麻煩了
你得看一下賬上的數(shù)字是什么,跟賬上對對上就行
蟹蟹老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝