是,零申報(bào)是在10月申報(bào)9月的所屬期

請(qǐng)問(wèn)19年3月份入職,因是新公司,所以沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,345678月都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,而是等營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)后,10月份才將3456786個(gè)月個(gè)稅與10月份的個(gè)稅一起申報(bào)的。這樣會(huì)影響買(mǎi)房嗎
請(qǐng)問(wèn)我們9月拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照(小規(guī)模納稅人),10月申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照印花稅嗎?實(shí)收資本沒(méi)到位,需要報(bào)資金賬簿印花稅嗎?企業(yè)成立,還有什么印花稅要申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是季報(bào)還是月報(bào)的? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上日期是2019年9月。為什么今個(gè)月申報(bào)稅種那里沒(méi)顯示殘聯(lián)保障金那項(xiàng)的?
生產(chǎn)型企業(yè)8月底出口的貨物。9月初開(kāi)的普通發(fā)票。這個(gè)月申報(bào)。需要做這筆出口退稅嗎?還是下個(gè)10月份申報(bào)在9月份所屬期里面。
請(qǐng)問(wèn)老師,出口業(yè)務(wù):我在10月份申報(bào),所屬期為9月份免抵退稅額,那有一筆美元收匯日期是在9月10日,我可以將這筆美元在9月所屬期中申報(bào)免抵退稅吧?符合先收匯,再申報(bào)免抵這個(gè)情況嗎?
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)新增的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額不一致可以申報(bào)通過(guò)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)社保有沒(méi)有計(jì)提,如果沒(méi)計(jì)提,可以補(bǔ)交計(jì)提嗎?需要不需要計(jì)提
企業(yè)所得稅申報(bào)附報(bào)事項(xiàng)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填,兩者數(shù)據(jù)會(huì)一致嗎
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒(méi)有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問(wèn)題
報(bào)增值稅,通行開(kāi)的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫(xiě)
老師你好,我們公司24年原來(lái)是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤(rùn)就超了300萬(wàn),現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬(wàn)
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來(lái)不能提交,說(shuō)跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過(guò),是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售出口沒(méi)開(kāi)發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?


所以9月不用申報(bào)8月剛領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照吧老師?
不用,9月不用申報(bào)8月剛領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
所以我可以理解為 對(duì)于當(dāng)月剛成立的營(yíng)業(yè)執(zhí)照納稅人,在第二個(gè)月后才進(jìn)行申報(bào),當(dāng)月領(lǐng)取的下月不用申報(bào)當(dāng)月的是不老師?
是的,你的理解是對(duì)的。
如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記日期是8月15日,8月20多號(hào)產(chǎn)生了業(yè)務(wù),這樣的情況也是跟上面一樣,9月不用申報(bào)所屬期8月份嗎老師?
是,這樣的情況也是跟上面一樣,9月不用申報(bào)所屬期8月份