他開票來可以直接打款的
老師你好!我們是裝修公司,工地上面的工人不是本公司人員,給他們發(fā)的工錢可以走公司對公賬戶直接轉(zhuǎn)賬嗎?
我們企業(yè)接受勞務(wù)派遣公司給我們派過來的員工,但是他們的工資是我們直接發(fā)給那些員工的,這種情況,我們要申報(bào)個(gè)稅嗎?要代扣代繳個(gè)稅嗎?要交社保公積金嗎?
你好,我們是裝修公司,請的勞工,是我們付了工資,不是我們公司員工,臨時(shí)工,那他的個(gè)稅是我們公司幫他們申報(bào)嗎
老師我們公司一個(gè)員工給公司買東西報(bào)銷,商家給員工開了購買方是我們公司名稱的發(fā)票,正常來說我們公司就應(yīng)該用公戶給員工報(bào)銷,但是我們領(lǐng)導(dǎo)用他自己的銀行卡直接給員工報(bào)銷了,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,我們公司購買了桌椅,是員工微信付款給對方了,但是對方給我們開了發(fā)票,但是我們報(bào)銷是私卡給員工報(bào)銷的,這種我們記賬報(bào)稅的時(shí)候可以直接不記賬嗎?因?yàn)椴皇枪珣舾兜腻X,但是又開票了,應(yīng)該怎么辦呢
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
老師,那他這個(gè)就正常做賬就可以了是嗎?
是的,正常做賬就是了
明白了,謝謝老師!
如果是他代開的發(fā)票,要給申報(bào)個(gè)稅
哦,不是,都是些餐費(fèi)和打印裝訂費(fèi)的發(fā)票,沒有他個(gè)人代開的發(fā)票
嗯嗯,可以的,沒問題