你好,你沒有收到結(jié)算款可以啊
老師,建筑公司,我們使用了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目,但是導(dǎo)入里的科目沒有合同結(jié)算這個(gè)科目,我想請(qǐng)問我收到甲方的工程款是做應(yīng)收帳款還是我自己新增一個(gè)合同結(jié)算科目?我們是以開票時(shí)確認(rèn)收入的
請(qǐng)資深建筑施工企業(yè)的老師解答。 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)第一期工程的收入,工程施工科目與工程結(jié)算科目的差額是五萬,我借工程施工—合同毛利科目5萬。在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款里計(jì)入五萬。 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平,左邊資產(chǎn)類合計(jì)少五萬。 什么原因?
小規(guī)模納稅人建筑公司,實(shí)行的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我聽實(shí)操課一個(gè)老師說,現(xiàn)在要實(shí)行新的收入準(zhǔn)則做建筑公司的賬務(wù),但是我的財(cái)務(wù)軟件里面沒有合同履約成本,合同結(jié)算,合同資產(chǎn),合同負(fù)債科目?。恳趺醇右患?jí)科目啊
老師,請(qǐng)問一下建筑業(yè)的實(shí)操還是用到工程結(jié)算和工程施工這些科目,現(xiàn)在不是都實(shí)行新收入準(zhǔn)則了嗎
老師你好,我們建筑業(yè)準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,我們領(lǐng)導(dǎo)要我參展這個(gè)科目執(zhí)行,想問這個(gè)合同結(jié)算-工程結(jié)算-期末結(jié)轉(zhuǎn)是怎么來的呢?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
有收到結(jié)算款呢?
那你怎么做的,做了收入???
老師,我發(fā)分錄給你看看
我想查看資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有個(gè)提示
好,你的合同結(jié)算有余額,你看一下是不是和工程施工合并了。
老師,我發(fā)你看看資產(chǎn)負(fù)債表
很有可能他在帶產(chǎn)品里面,你可以算下
在產(chǎn)品嗎?
對(duì)的,是的,是這么理解。
老師,那我的分錄有做錯(cuò)嗎?
沒有問題的可以的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。