你好,,如果有職工的話需要增加認(rèn)定申報(bào)
企業(yè)個(gè)稅申報(bào)失敗,扣繳單位無有限的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,我在電子稅務(wù)局看過了,稅費(fèi)種信息認(rèn)定中有個(gè)人所得稅工資薪金所得的,是6月1號(hào)的
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個(gè)個(gè)稅板塊,點(diǎn)擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個(gè)企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營所得個(gè)稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個(gè)企業(yè)不用按月給這個(gè)投資人代扣代繳個(gè)稅,只用按季度申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅就可以了,這個(gè)個(gè)體只有一個(gè)投資人沒有其他員工
個(gè)體工商戶勞務(wù)公司稅種認(rèn)定里面沒有月報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅,有季報(bào)的經(jīng)營所得稅,是不就不用報(bào)月報(bào)的工資薪金個(gè)人所得稅了嗎
老師,您好!有一個(gè)公司原先是個(gè)體工商戶,而且是雙核定的,每次都是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得,現(xiàn)在1月份開始升為了一般納稅人,身為一般納稅人不是要申報(bào)工資薪金嗎?我剛?cè)惥謫柫讼?,國稅說不需要申報(bào)工資薪金,我有點(diǎn)不太明白了。老師,現(xiàn)在這個(gè)情況是否需要申報(bào)工資薪金了。
老師,小規(guī)模查賬征收,稅費(fèi)種認(rèn)定信息稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面沒有,不像一般納稅人一個(gè)有個(gè)人所得稅(征收項(xiàng)目)工資薪金所得,個(gè)體請(qǐng)有人員發(fā)工次要不要報(bào)工資薪金所得的?
當(dāng)月發(fā)生租賃退回,導(dǎo)致營業(yè)收入為負(fù),不退稅的話增值稅申報(bào)怎么處理
請(qǐng)問,怎么區(qū)分是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)
老師您好,請(qǐng)問公司新入職大學(xué)生的安家費(fèi)需要代扣個(gè)稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人,今天收到供應(yīng)商給我們開的專用發(fā)票,是正常當(dāng)普票用就行,還是需要重新讓供應(yīng)商開具普票?
老師,小規(guī)模開專票3個(gè)點(diǎn),稅額是繳1個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?
請(qǐng)問老師公司小股東占比20%對(duì)應(yīng)100萬的出資額實(shí)繳了50萬,然后把這部分股份作價(jià)60萬賣給了大股東,對(duì)于公司來說這個(gè)環(huán)節(jié)怎么做賬呢?
我們公司做商管的,房產(chǎn)租賃這塊,開票有1個(gè)點(diǎn)的,還有5個(gè)點(diǎn),怎么申報(bào)增值稅,5個(gè)點(diǎn)的也按1個(gè)點(diǎn)減免嗎
老師,我們公司跟其他公司合作一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在對(duì)方要我們公司給他們公司其中一個(gè)人發(fā)工資,但是如果不寫發(fā)工資,以什么形式發(fā)這筆錢呢?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,財(cái)務(wù)怎么做賬?
公司買進(jìn)賣出蔬菜,增值稅和企業(yè)所得稅都免嗎
是不是沒有在自然人代扣代繳個(gè)稅端申報(bào)員工工資薪金、做賬就不能做工資成本到賬上、是嗎、
沒有申報(bào)工資薪金、賬上就不能做工資成本,是嗎?
做賬可以做成本,只是不能稅前扣除
之前會(huì)計(jì)一直有啊工資成本。但是一直也沒有申報(bào)工資薪金、是不是之前做的工資成本經(jīng)營所得個(gè)稅都不能扣除呢?
經(jīng)營所得個(gè)稅。也有匯算清繳、是嗎
意思是沒有申報(bào)個(gè)稅的工資,就不能稅前扣除。經(jīng)營所得個(gè)稅。也有匯算清繳
匯算清繳是在什么時(shí)候呢?
在次年3月以前完成的
好的。謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。