同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-租金 貸:銀行存款
老師你好,我們公司從公戶上給對(duì)方公司公戶打了一筆錢(設(shè)備租賃費(fèi)),但對(duì)方?jīng)]給我們開發(fā)票,也沒收據(jù),我應(yīng)該怎么入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,我們給對(duì)方付貨款,晚付給對(duì)方,對(duì)方要收我們逾期款2萬多,我們公戶付給對(duì)方,對(duì)方應(yīng)該給我們提供什么票據(jù)我們好做帳?
老師,支付了房租,但是對(duì)方說不能開票,只開了收據(jù)給我們,我該怎么入賬?。?/p>
老師好,給對(duì)方公司付款用的是別人給我們開的承兌,這個(gè)承兌我們收到后入了應(yīng)收票據(jù)科目,那這次背書給別人我需要怎么做賬
我們要建一個(gè)生產(chǎn)廠房,租金工業(yè)用地,對(duì)方公司給我們開票應(yīng)該怎么開???
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
可以多做一筆嗎,第一,借 管理費(fèi)用 租金 貸:其他應(yīng)付款 第二,借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
同學(xué),你好 嗯嗯可以的