你好,如果是生產企業(yè)的話,填寫八月份。

你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應的進項稅額,現在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應的認證的七月準備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應付款嗎,可以走其他應收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個月扣員工一餐5元,這個怎么做賬,要報個稅嗎
公司符合小微企業(yè)條件是什么?公司注冊資金8千萬符合條件嗎?
憑證排放的先后順序,是從下往上,還是從上往下?
郭老師,我們買機臺,融資租賃公司開發(fā)利息發(fā)票,我們能抵扣進項稅嗎
水費使用差額征收,沒有溢價的情況,開票時使用差額征收-全額征收,注明扣除的數等于銷項嗎?比如收業(yè)主10元,付水廠10元。
現在稅局不是讓線上(做淘寶,拼多多)風平臺推薦數據給稅局要求公司要申報嘛,但是線上淘寶他們幾乎購進產品都是零售采購沒有進項發(fā)票,嗎成本怎么做?
對于那種沒結清過的循環(huán)賬怎么核實
2.老師公司開銷進貨前期是老板自己墊資,我應該怎么做賬?
3.我公司是建筑施工企業(yè),總包把農民工工資打入農民工專戶,發(fā)放農民工工資時讓我們下面的勞務承包公司給我們開具的勞務發(fā)票,我們不給農民工做個稅申報,計提農民工工資時借工程施工-人工費,貸應付賬款-某某公司(不做個稅申報),應付職工薪酬(這部分我們報個稅申報).發(fā)放農民工工資借應付賬款,應付職工薪酬,貸應收賬款,這樣處理可對?
4.勞務合同和勞務派遣是一樣的嗎,有區(qū)別嗎
5.你好,如果是生產企業(yè)的話,填寫八月份。 老師是外貿企業(yè),第一次申請退稅
第一個是別人欠你的錢嗎?
借庫存商品,貸其他應付款。老板。
三可以的,可以這么做的。
勞務派遣是我們單位的職工派到你們單位去勞務,你說的勞務合同具體的是什么合同?因為勞務很多,勞務派遣,建筑勞務,加工修理修配勞務。
那就填寫這個月的就行 9月
社保局社會保險基金戶付給企業(yè)的款金額是如何得來的?
2.異地施工,季度沒有超過30萬,還用開外經證嗎
像你們是不是費率降低退回來的,或者是有申請退回的。
小規(guī)模的嗎?你跨省了沒有?
那就填寫這個月的就行 9月 我這邊銷售有2月到8月的都填2309
你好,2309這個是啥的社?;鶖祮幔?
我說所屬期填202309
對于那種沒結清過的循環(huán)賬怎么核實 是別人欠你的錢嗎? 我們欠別人的
3.借庫存商品,貸其他應付款。老板。 但是墊資進貨,你有發(fā)票也可以這么做賬嗎 墊資進貨,沒有發(fā)票也可以這么做賬嗎
土地增值稅,應預繳稅款=(預收款-應預繳增值稅稅款)×預征率 印花稅,印花稅稅額=商品房銷售合同金額×0.5‰ 城鎮(zhèn)土地使用稅,應納稅額=土地實際占用面積×適用稅額
這是剛才那個預售房屋的需要繳納的稅款。剛才的那個我找不著了,給你回復在這里面。
商貿退稅所屬期選擇202309可以的
給別人付款的時候,具體的付哪一期你知道嗎?你知道的話,你可以備注某某些貨款。
可以的,沒有發(fā)票,你有對方的發(fā)貨單、運輸單,可以這么做的。
一般納稅人取得苗木普通發(fā)票(有免稅的,有3%)能否計算抵扣?如何計算?
2.本月已認證勾選但沒有做抵扣的進項稅在稅局網頁版上怎么操作? 你好,認證了你就得抵扣,你抵扣統(tǒng)計的頁面確認了嗎?確認了的話,附表二三十五欄里面 只是勾選了,多出來的做留抵進項稅,進項稅留抵在怎么操作?
3%的普通發(fā)票抵扣不了 免稅的自產自銷按照票面的金額× 9% 深加工的× 10%
2.本月已認證勾選但沒有做抵扣的進項稅在稅局網頁版上怎么操作? 你好,認證了你就得抵扣,你抵扣統(tǒng)計的頁面確認了嗎?確認了的話,附表二三十五欄里面 只是勾選了,多出來的做留抵進項稅,進項稅留抵在怎么操作?
3.公司辭退了一個工作未滿1年也沒簽合同的員工,員工現在所求賠償,如果經過勞動仲裁會怎樣?她這個月的社保什么方式轉出?
在主表有里面有留底,以后可以繼續(xù)抵扣。
超過半年了嗎?超過半年了的話,需要補一年的工資,而且沒有簽訂合同,一個月需要發(fā)放兩個月的工資。
這是我的所得稅出現什么問題?需要我怎么做呢
什么原因?需要補水?還是怎么了?
勞務派遣是我們單位的職工派到你們單位去勞務,你說的勞務合同具體的是什么合同?因為勞務很多,勞務派遣,建筑勞務,加工修理修配勞務。 勞務合同含著勞務派遣合同是吧
你好是的 包含在里面的
現金分紅需要交稅嗎?
2.最近的經濟普查,我地址掛靠的,有問題嗎怎么處理好一點 然后因為之前系統(tǒng)出現問題,后面從2月份到現在一直沒有零申報。這種情況。我本來想去補回來零申報,剛好遇到經濟普查那么我現在先去補零申報還是先去交經濟普查資料
有限公司個人股東需要交個稅 注冊地和經營地需要一致,你這種有風險的不光是因為普查平時也有風險 可以