可以的,可以這么做的。
老師,請問一下,我是個體一般納稅人運輸服務(wù)部,與一個工廠承包運輸該工廠的貨物,由于我沒有掛靠或者固定的車隊拉貨,所以只能找外面的流動私人車輛,然后每拉一趟我就先墊運費給他們,而且司機也不能給我提供任何的加油發(fā)票,現(xiàn)在工廠要求我開9個點的運輸發(fā)票給他們,他們才能給我結(jié)我給司機們墊的運費,每個月大概有15萬左右,這樣我能開嗎?產(chǎn)生的稅會不會很高。
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會計人員在日常工作中對本公司的涉稅事項進行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開具發(fā)票時,除了蓋發(fā)票專用章以外,有時也用公章或財務(wù)專用章來代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無償贈送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開具增值稅專用發(fā)票,只開具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進行了扣除。(4)甲公司因公購買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個人名下(車輛是以本公司員工的名義購買的),甲公司未代扣代繳個人所得稅。(5)甲公司無租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會計人員對上述涉稅事項的處理是否合法,并說明理由。
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費用入賬稅前扣除嗎?但是實際我是收到13%的專票,并且作為本月的費用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
老師 我們這里三個股東 然后分紅按照內(nèi)賬收支余額分紅 可是外賬稅務(wù)怎么體現(xiàn)這一塊?
預(yù)付賬款總共3筆,期初余額為0,這個余額為什么為負數(shù),一直找不到原因
資產(chǎn)負債表上未分配利潤,如果是負值,就是以前年度的虧損是嗎
老師:請問,小規(guī)模納稅人開票超500萬,指的是會計年度1-12月合計不超500萬?還是指從本月向前倒推12個月的合計銷售額呢?
費用報銷單,發(fā)票,支付截圖,銀行回單這幾種費用附件有粘貼順序要求嗎
銀行回單和收據(jù)粘貼時有順序要求嗎
你好,老師,勞務(wù)公司是怎么辦理的
老師,安裝鋼結(jié)構(gòu)采購的螺絲 焊釘計入什么科目
老師,廣告公司給客戶送貨或者安裝門牌時的停車費、餐補記入什么科目?
交社保的繳費基數(shù) 跟工資表里的 基本工資 有什么關(guān)系?