您好,這個(gè)是不可以的,不行
員工報(bào)銷的差旅費(fèi),飛機(jī)票是開的增仾稅普通發(fā)票,但備注欄沒有旅客姓名,進(jìn)項(xiàng)可以抵嗎
增值稅一般納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),有注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,又取得增值稅電子普通發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額是按發(fā)票上注明的稅額嗎?
老師,員工出差乘坐飛機(jī),注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),那么在攜程網(wǎng)上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發(fā)票,這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發(fā)票只能二選一嗎?
老師,國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),是按照電子普票上的稅率?比如取得的攜程網(wǎng)的機(jī)票電子普通發(fā)票,開的是代理服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)的。
老師,攜程開的,電子普票,備注欄有乘機(jī)人的姓名身份證號等信息,這種票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報(bào)并繳費(fèi)了第一季度的稅費(fèi),憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個(gè)員工不愿意交社保,這種個(gè)稅報(bào)了之后怎么弄,后期查會不會讓補(bǔ)社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計(jì)入入賬價(jià)值嗎
購置了財(cái)務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇,還是說要根據(jù)時(shí)期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個(gè)月開展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上?
發(fā)票的抬頭是公司名字也不可以嗎?我們是舉辦活動給嘉賓報(bào)銷機(jī)票,他們開過來的都是這種普票,那要什么機(jī)票才可以抵扣?
嗯對,因?yàn)槭切枰行谐虇蔚倪@個(gè)
行程單是指什么?是在機(jī)場拿到的紙質(zhì)機(jī)票嗎?
嗯對就是那個(gè)的哈
必須是本單位員工或者是兼職工的機(jī)票車票才可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?邀請嘉賓的機(jī)票可不可以抵扣
嗯對,必須是這種的這個(gè)