學(xué)員你好,遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn)類(lèi)的科目,遞延所得稅負(fù)債屬于負(fù)債類(lèi)的科目。資產(chǎn)類(lèi)科目借方增加,貸方減少;負(fù)債類(lèi)科目借方減少,貸方增加。
老師,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債分別是資產(chǎn)類(lèi)和負(fù)債類(lèi)科目??
老師,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債科目性質(zhì)和資產(chǎn)和負(fù)債性質(zhì)一樣嗎
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債怎么求?為什么固定資產(chǎn)和存貨是遞延所得稅負(fù)債而無(wú)形資產(chǎn)是遞延所得稅資產(chǎn)
老師 遞延所得稅資產(chǎn)科目和遞延所得稅負(fù)債科目是不是在中小企業(yè)都不用呢?
所得稅費(fèi)用到底是加遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?第一個(gè)題目寫(xiě)的是差額遞延所得稅負(fù)債應(yīng)交所得稅減去遞延所得稅負(fù)債。第二個(gè)題目里遞延所得稅資產(chǎn)答案寫(xiě)的也是應(yīng)交所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)
上期留抵稅額是指哪一個(gè)數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個(gè)金額錯(cuò)了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請(qǐng)老師幫忙給一個(gè)建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會(huì)計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說(shuō)有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來(lái)
老師 由于改了前面幾個(gè)月的賬 導(dǎo)致前面兩個(gè)季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個(gè)季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個(gè)人承擔(dān)社保435.7元,在填個(gè)人所得稅時(shí),本期收入要填4000元,還是4435.7元
請(qǐng)問(wèn)老師,賣(mài)給客戶的商品,因質(zhì)量問(wèn)題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來(lái)虧損60萬(wàn),稅局不認(rèn)可報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用有20萬(wàn),那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書(shū)里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說(shuō)是可以解決無(wú)票采購(gòu)的問(wèn)題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來(lái)銷(xiāo)售收款。老師,香港公司采購(gòu)不用單據(jù)的嗎?還是說(shuō)invoice發(fā)票可以隨便開(kāi),所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來(lái)?如果是銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷(xiāo)售額一千多萬(wàn),幾乎沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺(tái)還沒(méi)有綁定公司。 這個(gè)怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
相當(dāng)于企業(yè)現(xiàn)在少了企業(yè)所得稅,那就確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債,多交了就是確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)嗎
是的,就是你理解的那樣