本月直接調(diào)整損益科目就是
老師好,請問,往來科目“其他應(yīng)付款”影響最后結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎? 我結(jié)轉(zhuǎn)損益完了,但是發(fā)現(xiàn)憑證里有個其他應(yīng)付款科目金額錯了,改正后,還用重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
結(jié)賬前會計(jì)賬簿有錯,記賬憑證沒有錯,可以用劃線更正法 然后,過賬前記賬憑證有錯,就是把記賬憑證過到會計(jì)賬簿之前發(fā)現(xiàn)記賬憑證有錯,可以用劃線更正法 然后記賬憑證科目記錯了,或者記得數(shù)大于實(shí)際要記得數(shù),用紅字更正法 然后記賬憑證記得數(shù)比實(shí)際記得數(shù)小,用補(bǔ)充登記法 請問這些都對嗎?
老師,憑證制單完成后,應(yīng)該看科目余額表的哪幾個項(xiàng)目呢?沒有問題后再審核?然后再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益?再記賬? 制單—看科目余額表—審核—結(jié)轉(zhuǎn)損益—記賬? 最后直接進(jìn)入到下個月就行嗎?
您好,上個月憑證做錯了,本月更正是先沖紅再做一個正確的嗎?能用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個科目名稱錯了,是單獨(dú)紅沖那一張嗎?庫存商品的二級科目錯了 ,已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計(jì)入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計(jì)入哪個會計(jì)科目?原材料還是庫存商品?計(jì)入哪個會計(jì)科目比較合適?
老師,工商年報社保單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么取數(shù)?不包含個人部分對吧?
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
建筑企業(yè)簽了一個(循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園供水廠代運(yùn)營托管合同書 ),合同內(nèi)容為為循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園供水廠配置操作看護(hù)人員,配合設(shè)備廠家進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)備性能聯(lián)調(diào)聯(lián)試,提供供水廠基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備保養(yǎng),配合乙方做好汛期防汛工作,保證供水廠設(shè)備的正常運(yùn)行、安全及環(huán)境衛(wèi)生清潔。 我應(yīng)該給對方開什么內(nèi)容的發(fā)票?可以開建筑服務(wù)奇特建筑服務(wù)發(fā)票嗎?
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間在前,還不確認(rèn)收入,在增值稅申報的時候咋申報
老師,請教下利潤表里的利潤總額是怎么算的?是營業(yè)收入-營業(yè)成本-管銷費(fèi)-稅金及附加嗎?其中這個稅金及附加是包含了增值稅+城市維護(hù)建設(shè)+教育費(fèi)附加+地方教育附加稅+印花稅嗎?
老師你好,我們是民辦幼兒園,24年上半年是有限公司,下半年是民辦非,員工社保一直都在有限公司扣,這個社保只屬于有限公司的成本是嗎?
老師上午好,請問一下公司跟個人簽訂了勞務(wù)合同,請問勞務(wù)工資怎么處理?是一起計(jì)入工資表內(nèi)還是單獨(dú)做工資。謝謝!
老師 我問下 我2023年所得稅匯算清繳弄錯了 現(xiàn)在能改嗎 有沒有什么風(fēng)險
老師, 只要把錯誤的科目沖掉就好了是嗎?
是的,就是那個意思的哈
老師, 普通的記賬憑證科目錯誤也可以不用沖銷憑證,直接沖錯誤科目嗎?
直接沖科目然后做正確的科目
沖科目是沖銷憑證的意思嗎
是沖銷錯誤的科目
科目是單個的 , 怎么沖銷, 能舉例子嗎
不會吧,都是復(fù)式記賬。先把錯誤的科目做在原來的相反方向,對應(yīng)的另外一方就是正確的科目
紅字更正法,這個知道, 那你前面說的直接調(diào)整損益科目怎么調(diào), 比如,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,應(yīng)該是記銷售費(fèi)用,直接分錄借銷售費(fèi)用 貸管理費(fèi)用,這樣嗎
對,就是那樣做的分錄。但是損益科目只能使用負(fù)數(shù)沖銷