那你這個是小規(guī)模納稅人,不需要計算增值稅抵扣的 你這個發(fā)票直接放到2024.3最后一筆分錄的后面就可以的
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
預(yù)付房屋租賃一年,借預(yù)付賬款房租費(fèi) 貸銀行存款, 每月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用 貸預(yù)付賬款。 到年底開發(fā)票我如何做賬呢?
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個分錄后面
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達(dá)的意思一致 12月 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款 12月 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小規(guī)模,五月做賬(借預(yù)付賬款,貸銀行存款),六月做賬攤銷4-6月房租(借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款),發(fā)票9月才來,9月應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師有這種做法嗎,將4-6攤銷的一次費(fèi)用沖掉,然后9月記兩個季度的費(fèi)用,,,還是小規(guī)模不用這樣做
這個并不是常規(guī)做法,但是考慮到你是小規(guī)模納稅人,這個影響不大的
好的,謝謝老師
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