同學(xué)你好,你這樣處理是沒(méi)有問(wèn)題的哈
上個(gè)月我把沒(méi)有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來(lái):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有任何附件。
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開(kāi)了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,你好,我想想問(wèn)問(wèn),工作購(gòu)買(mǎi)洗衣機(jī)作為福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,當(dāng)時(shí)做會(huì)計(jì)分錄是,借:管理費(fèi)用福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣,貸:銀行存款。現(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄?
上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問(wèn),用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下,我進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)闆](méi)抵扣,放去了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后期這筆用用作福利費(fèi)了,是不是要做,借管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
老師,旅游行業(yè),差額開(kāi)票,已收款,怎么寫(xiě)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是發(fā)票金額來(lái)記賬嗎?還是自己手動(dòng)算
你好老師,購(gòu)入生產(chǎn)車(chē)間固定資產(chǎn)用的潤(rùn)滑油會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
領(lǐng)料單是不是倉(cāng)庫(kù)開(kāi)的
穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼,不需要交增值稅吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建設(shè),跟建設(shè)方約定的是,建設(shè)方購(gòu)買(mǎi)的材料啥的我們公司可以墊付,供應(yīng)商開(kāi)票給我們公司,然后這部分款從建設(shè)方的工程款里扣除,老師,這樣我們應(yīng)該怎么做分錄
工會(huì)委員會(huì)是單獨(dú)法人需要報(bào)稅嗎
老師,辦稅員的身份能開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們有一筆200萬(wàn)貸款,擔(dān)保公司過(guò)橋的,幫我們還款的時(shí)候用擔(dān)保公司轉(zhuǎn)入我們賬戶,但是我們放款銀行要求轉(zhuǎn)入擔(dān)保公司的另外一個(gè)商貿(mào)公司,名稱都不一樣,這個(gè)不能一直掛賬上,我該怎么處理?怎么做賬能平手續(xù)齊全?
電子稅局所有稅費(fèi)繳納都有記錄嘛?
怎么快速統(tǒng)計(jì)出來(lái)從公司成立到現(xiàn)在所有繳納的增值稅金額?電子稅局可以嗎?但是電子稅局需要一個(gè)個(gè)統(tǒng)計(jì)扒拉
好的,謝謝
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