同學(xué)你好,你這樣處理是沒有問題的哈
上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒有任何附件。
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,你好,我想想問問,工作購買洗衣機(jī)作為福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,當(dāng)時(shí)做會(huì)計(jì)分錄是,借:管理費(fèi)用福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣,貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄?
上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問,用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
老師,我想問下,我進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)闆]抵扣,放去了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后期這筆用用作福利費(fèi)了,是不是要做,借管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
老師您好,我們是 A 公司欠了 B 公司40萬工程款,現(xiàn)在雙方約定, A 公司將名下一輛價(jià)值8萬的車過戶給 A 公司,然后兩家公司就清賬,我們公司相當(dāng)于賣了8萬的固定資產(chǎn),得到32萬的營業(yè)外收入,請問這樣合理嗎,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
北京社保2025年7月到2026年6月最低繳費(fèi)基數(shù)是多少
老師,您好,關(guān)于代賬公司的會(huì)計(jì)做賬,我有一個(gè)疑問,為啥銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票都是代賬公司的會(huì)計(jì)來開,那代賬的那個(gè)公司,他們的銷售和采購都是真實(shí)的嗎?不知道真正的代賬是什么樣的,問一下老師
老師,這個(gè)代理記賬記得銀行存款余額與我們基本戶里實(shí)際余額對不上,怎么辦?
工業(yè)噪聲享受減半征稅前提條件不應(yīng)該是15個(gè)晝或者15個(gè)夜嗎?這個(gè)案例里說的10天等于10晝+10夜?。坎皇浅^了15個(gè)晝或者15個(gè)夜嗎?為什么還能享受減半優(yōu)惠?。?/p>
你好,老師,勘察測繪成立一個(gè)分公司,財(cái)務(wù)獨(dú)立做賬嗎,還需要和總公司有什么關(guān)聯(lián)嗎
老師,員工的社保費(fèi)用自付,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司借老板娘的錢,是現(xiàn)金來的,沒有轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,要怎么寫借款協(xié)議
老師,權(quán)益乘數(shù),和凈資產(chǎn)收益率,怎么判斷什么時(shí)候用平均數(shù),什么時(shí)候是直接用,
內(nèi)部存貨交易的抵消及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的這些會(huì)計(jì)處理,是什么意思,能分別解釋下嗎?分錄為啥這么做
好的,謝謝
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