同學(xué)你好 是你們自己的員工吧
3 1、甲公司工資結(jié)算匯總表載明,本月應(yīng)付職工薪酬總額為1580000:職工工資為1 0 00 000元,提取的社會保險(xiǎn)費(fèi)為420000元,提取的住房公積金為80000元,提取的工會經(jīng) 費(fèi)為20000元,提取的職工教育經(jīng)費(fèi)為15000元,提取的職工福利費(fèi)為45000元。本月基 本生產(chǎn)工人的薪酬為1343000元,生產(chǎn)車間管理人員的薪酬為63200元,廠部管理人員的 薪酬為94800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的薪酬為47400元;在建工程人員的薪酬為31600 元。發(fā)放本月工資時,從工資中代扣個人所得稅20000元,代扣應(yīng)由個人交納的社會保障 費(fèi)60000元。要求: (1)計(jì)算本月實(shí)發(fā)工資,編制通過銀行向職工支付工資的會計(jì)分錄。 (2)編制結(jié)轉(zhuǎn)各種代扣款項(xiàng)的會計(jì)分錄。 (3)編制以銀行存款交納上述代扣的個人所得稅和社會保險(xiǎn)費(fèi)的會計(jì)分錄。 (4)編制將職工的薪酬計(jì)入相關(guān)成本和當(dāng)期損益的會計(jì)分錄。 (5)編制以銀行存款交納公司應(yīng)交社會保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金的會計(jì)分錄 (6)編制以銀行存款撥付工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄。
31、 甲公司工資結(jié)算匯總表載明,本月應(yīng)付職工薪酬總額為1580000: 職工工資為1000000元,提取的社會保險(xiǎn)費(fèi)為420000元,提取的住房公積金為80000元,提取的工會經(jīng)費(fèi)為20000元,提取的職工教育經(jīng)費(fèi)為15000元,提取的職工福利費(fèi)為45000元。本月基本生產(chǎn)工人的薪酬為1343000元,生產(chǎn)車間管理人員的薪酬為63200元,廠部管理人員的薪酬為94800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的薪酬為47400元;在建工程人員的薪酬為31600元。發(fā)放本月工資時,從工資中代扣個人所得稅20000元,代扣應(yīng)由個人交納的社會保障費(fèi)60000元。要求: (1)計(jì)算本月實(shí)發(fā)工資,編制通過銀行向職工支付工資的會計(jì)分錄。 (2)編制結(jié)轉(zhuǎn)各種代扣款項(xiàng)的會計(jì)分錄。 (3)編制以銀行存款交納上述代扣的個人所得稅和社會保險(xiǎn)費(fèi)的會計(jì)分錄。 (4)編制將職工的薪酬計(jì)入相關(guān)成本和當(dāng)期損益的會計(jì)分錄。 (5)編制以銀行存款交納公司應(yīng)交社會保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金的會計(jì)分錄 (6)編制以銀行存款撥付工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄。
甲公司根據(jù)“工資費(fèi)用分配匯總表”結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額為693000元,期中代墊職工房租20000元,代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)8000元,代扣個人所得稅12000元,實(shí)發(fā)工資653000元。(10分)要求1.通過銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資的會計(jì)分錄2.代墊款項(xiàng)的會計(jì)分錄
甲公司根據(jù)“工資費(fèi)用分配匯總表”結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額為693000元,期中代墊職工房租20000元,代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)8000元,代扣個人所得稅12000元,實(shí)發(fā)工資653000元。(10分)要求1.通過銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資的會計(jì)分錄2.代墊款項(xiàng)的會計(jì)分錄
某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位1月職工薪總額為900000元,代扣代繳住房公積金50000元,代扣代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)12000元,代扣代繳個人所得稅3600元,代扣為職工付的房租、水電費(fèi)共7500元。計(jì)算本月應(yīng)付職工薪酬,并編制分錄。(2)計(jì)算該單位1月代扣代繳稅費(fèi)和代扣墊付費(fèi)用,并編制分錄。(3)使用財(cái)政直接支付方式支付職工薪剛和代繳住房公積金、社會保險(xiǎn)費(fèi)和個人所得稅,并編制分錄。(4)11月6日,該單位從中國建設(shè)銀行取得借款400000元。期限6個月。編制會計(jì)分錄。(5)11月12日,該單位通過余額賬戶購入一批辦公用品共計(jì)8000元。辦公用品已驗(yàn)收入庫。編制會計(jì)分錄。老師,有5問,不要亂答,答完給好評
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?